Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Abril de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 5.880,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 1.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 12.601,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: ANTONIO ROBERTO DE FRANCO - IMPACT BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 03.359.506/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 6.069,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA - MATRIZ
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 10.391,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: A.M.E BARROS HONORATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.054.557/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 11.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: GAPE MINAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.061.340/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 1.377,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2143 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial- Benefício Eventual. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 4.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 1.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 4.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 7.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 6.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 1.086,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 4.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: A.M.E BARROS HONORATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.054.557/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 2.046,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Medicamentos

Total dos pagamentos: 99.617,50