Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/03/2021 | Valor: 16.275,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.558-0 | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 12.601,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.558-0 | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/03/2021 | Valor: 364,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.558-0 | ||
Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/03/2021 | Valor: 4.725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.253-X | ||
Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.558-0 | ||
Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/03/2021 | Valor: 11.983,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.558-0 | ||
Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/03/2021 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.253-X | ||
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/03/2021 | Valor: 377,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.253-X | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 777 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 18.473,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.558-0 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/03/2021 | Valor: 597,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.253-X | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/03/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.253-X | ||
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.558-0 | ||
Credor: ECO DIAGNOSTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.633.154/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.558-0 | ||
Credor: ECO DIAGNOSTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.633.154/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 3.770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.558-0 | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/03/2021 | Valor: 2.499,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.253-X | ||
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 220,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 784,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 10.144,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Total dos pagamentos: | 94.064,91 |