Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Março de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 16.275,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 12.601,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 4.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 11.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 377,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 18.473,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 597,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: ECO DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.633.154/0002-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: ECO DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.633.154/0002-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14.558-0
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 2.499,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 220,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 784,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 10.144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Medicamentos

Total dos pagamentos: 94.064,91