Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano: 2024 | Data: 30/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MACHADO/MG NO DIA 01/05/2024. TRANSPORTANDO GUILHERME MARINS TELES DE PAIVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1166 | Ano: 2024 | Data: 30/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 30/04/2024 PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano: 2024 | Data: 26/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.659.016-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/04/2024, ACOMPANHANDO PACIENTE SEBASTIÃO RUBENS DA FONSECA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano: 2024 | Data: 24/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 24/04/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1117 | Ano: 2024 | Data: 24/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: BIANCA ALVES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.537.186-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 25/04/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO TURISMO CAMINHOS DO SUL DE MINAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano: 2024 | Data: 24/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.731.526-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 25/04/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO TURISMO CAMINHOS DO SUL DE MINAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1113 | Ano: 2024 | Data: 24/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA LEVAR VEICULO ARGO RNA 5C54 PARA MANUTENÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano: 2024 | Data: 22/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/04/ A 24/04/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CIB-SUS/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1094 | Ano: 2024 | Data: 22/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOYCE AMARO BARBACHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.042.126-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/04/2024, ACOMPANHANDO PACIENTE JOSÉ BENEDITO MACHADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1091 | Ano: 2024 | Data: 19/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOYCE AMARO BARBACHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.042.126-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/04/2024, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1079 | Ano: 2024 | Data: 19/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MACHADO/MG NO DIA 22/04/2024, TRANSPORTANDO GUILHERME MARINS TELES DE PAIVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1073 | Ano: 2024 | Data: 17/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1062 | Ano: 2024 | Data: 16/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17/04/2024, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA FARMACEUTICOS JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano: 2024 | Data: 15/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/04 A 18/04/2024 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1054 | Ano: 2024 | Data: 15/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/04 A 18/04/2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano: 2024 | Data: 15/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 16/04/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano: 2024 | Data: 15/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOYCE AMARO BARBACHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.042.126-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 16/04/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano: 2024 | Data: 11/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/04/2024 PARA BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1012 | Ano: 2024 | Data: 12/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 14/04/2024, TRANSPORTANDO JUAN PABLO PINTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano: 2024 | Data: 12/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO DE FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.726-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREÍ/SP NO DIA 13/04/2024, TRANPSORTANDO ZILDA CANDIA DE JESUS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano: 2024 | Data: 11/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A POUSO ALEGRE NO DIA 11/04/2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano: 2024 | Data: 09/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A POÇO FUNDO/MG NO DIA 09/04/2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano: 2024 | Data: 11/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 12/04/2024, PARA BUSCAR VEICULO ARGO RTQ 3J44 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 990 | Ano: 2024 | Data: 11/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VAGNER FORTES RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.328.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 12/04/2024, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 989 | Ano: 2024 | Data: 11/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 12/04/2024, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 988 | Ano: 2024 | Data: 11/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO DE FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.726-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 12/04/2024, PARA LEVAR VEICULO RNA5C39 PARA MANUTENÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano: 2024 | Data: 10/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 10/04/2024, PARA BUSCAR VEICULO ARGO RNA 5C54 E DEIXAR VEICULO ARGO RQT 3J44 PARA MANUTENÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano: 2024 | Data: 10/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 11/04/2024, TRANSPORTANDO ANGELO GABRIEL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano: 2024 | Data: 09/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 10/04/2024, PARA BUSCAR VEICULO ARGO RNA 5A42 E DEIXAR VEICULO ARGO RNA 5C54 PARA MANUTENÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano: 2024 | Data: 08/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO DE FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.726-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREÍ/SP NO DIA 08/04/2024, TRANSPORTANDO ZILDA CANDIDA DE JESUS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano: 2024 | Data: 05/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MACHADO/MG NO DIA 08/04/2024, TRANSPORTANDO GUILHERME MARINS TELES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano: 2024 | Data: 04/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MACHADO/MG NO DIA 05/04/2024, TRANSPORTANDO GUILHERME MARINS TELES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano: 2024 | Data: 02/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 03/04/2024 PARA BUSCAR VEICULO UNO QUV-3403. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 898 | Ano: 2024 | Data: 01/04/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 02/04/2024 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO JUNTO A SRS. |
Total dos empenhos: | 7.675,00 |