Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2024




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 861 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 27/03/2024 Valor: 75,00
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 29/03/2024, TRANSPORTANDO DIEGO SIMOES DE OLIVEIRA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 833 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 26/03/2024 Valor: 75,00
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 27/03/2024 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 832 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 26/03/2024 Valor: 100,00
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 26/03/2024 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 811 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 21/03/2024 Valor: 100,00
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/03/204 PARA BUSCAR DIFERENCIAL DE TRATOR AGRICOLA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 20/03/2024 Valor: 400,00
Credor: MARCELO GOMES LEITE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A OURO PRETO/MG NOS DIAS 22/03 A 23/03/2024, TRANSPORTANDO ALIDA DA SILVA MATOS E HELENA BEATRIZ MATOS CAMPOS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 797 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 20/03/2024 Valor: 75,00
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/2024 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 20/03/2024 Valor: 75,00
Credor: OIRES GONÇALVES DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 117.513.896-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/2024 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 795 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 20/03/2024 Valor: 75,00
Credor: VAGNER FORTES RAMOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 016.328.696-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/2024 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 764 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 18/03/2024 Valor: 75,00
Credor: CARLOS DANIEL FREITAS PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.756-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/03/2024, TRANSPORTANDO CLENILDA MOREIRA DA SILVA PARA PERICIA JUNTO AO INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 757 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 15/03/2024 Valor: 100,00
Credor: MARCELO GOMES LEITE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS NO DIA 18/03/2024, TRANSPORTANDO JULIA ISABEL ZAGGO DA CUNHA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 753 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 12/03/2024 Valor: 75,00
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 733 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 12/03/2024 Valor: 75,00
Credor: SELMA SOUZA PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 299.910.928-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 732 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 12/03/2024 Valor: 75,00
Credor: GUSTAVO MARIANO PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 145.180.126-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 12/03/2024 Valor: 75,00
Credor: KAREN CRISTINA BARRETO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 109.777.416-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 730 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 12/03/2024 Valor: 75,00
Credor: ANDREZA ALICE RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 117.449.896-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 729 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 12/03/2024 Valor: 75,00
Credor: VAGNER FORTES RAMOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 016.328.696-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 728 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 12/03/2024 Valor: 100,00
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 722 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 11/03/2024 Valor: 100,00
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/03/2024 PARA ACOMPANHAR MANUTENÇÃO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 11/03/2024 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 12/03/2024, TRANSPORTANDO AIDA CUNHA RIBEIRO PARA PERICIA NO INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 709 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 07/03/2024 Valor: 100,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A POUSO ALEGRE NO DIA 07/03/2024.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 704 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 08/03/2024 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 10/03/2024, TRANSPORTANDO DIEGO SIMOES DE OLIVEIRA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 684 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 07/03/2024 Valor: 75,00
Credor: EDSON BATISTA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/03/2024 PARA BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 662 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 05/03/2024 Valor: 100,00
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS/MG NO DIA 06/03/2024, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 657 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 05/03/2024 Valor: 100,00
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A RESENDE/RJ NO DIA 06/03/2024 PARA LEVAR VEICULO CAMINHÃO FZH 6D18 PARA FISCALIZAÇÃO NO INMETRO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 654 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 04/03/2024 Valor: 100,00
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 04/03/2024 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 645 Ano do empenho: 2024 Ordinário Data: 04/03/2024 Valor: 100,00
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 05/03/2024 PARA LEVAR VEICULO UNO QUV-3403, PARA MANUTENÇÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2024 Valor: 500,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/03/2024 A 21/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE GUILHERME SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 740 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Data: 13/03/2024 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 14/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE CLEBER JULIO RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 22/03/2024 Valor: 125,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/03/2024 A 21/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE GUILHERME SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 740 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Data: 15/03/2024 Valor: 125,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 13/08/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE LUCAS EMANUEL DOS SANTOS MACHADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 26/03/2024 Valor: 500,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/03/2024 A 28/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE HELOISA DE FARIA FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 740 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Data: 19/03/2024 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/08/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITO EVANGELHO FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 740 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 24/03/2024 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 01/04/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA EUNICE RAMOS THOMÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Data: 18/03/2024 Valor: 75,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE WANDA APARECIDA TORRES PINTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 5 Data: 04/03/2024 Valor: 100,00
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ZILDA CANDIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 5 Data: 08/03/2024 Valor: 87,50
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ALFENAS NO DIA 09/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE JANDIR AURELIO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 6 Data: 07/03/2024 Valor: 100,00
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE BENILDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 7 Data: 11/03/2024 Valor: 100,00
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 12/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ZILDA CANDIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 8 Data: 15/03/2024 Valor: 87,50
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ALFENAS NO DIA 16/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE JANDIR AURELIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 9 Data: 15/03/2024 Valor: 100,00
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ZILDA CANDIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 9 Data: 04/03/2024 Valor: 500,00
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/03 A 06/03/2024, TRANSPORTANDO GUILHERME SOUZA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 10 Data: 21/03/2024 Valor: 100,00
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ZILDA CANDIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 10 Data: 07/03/2024 Valor: 125,00
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/03 A 06/03/2024, TRANSPORTANDO GUILHERME SOUZA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 11 Data: 25/03/2024 Valor: 100,00
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 26/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ZILDA CANDIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 11 Data: 08/03/2024 Valor: 75,00
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 11/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE FELIPE GOMES MENDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 12 Data: 28/03/2024 Valor: 100,00
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE GIOVANI MARCIO COURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 12 Data: 18/03/2024 Valor: 100,00
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 11903/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE LEILA MARIA JOSÉ RIBEIRO COURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 12 Data: 12/03/2024 Valor: 100,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 13/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE MAURO SERGIO CHAVES RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 13 Data: 20/03/2024 Valor: 100,00
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ LUCAS PEDRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 13 Data: 14/03/2024 Valor: 100,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ZILDA CANDIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 14 Data: 18/03/2024 Valor: 100,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE BENILDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 15 Data: 20/03/2024 Valor: 75,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 21/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE WANDA APARECIDA TORRES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 15 Data: 04/03/2024 Valor: 100,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS O DIA 05/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE BENILDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 16 Data: 22/03/2024 Valor: 500,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/03 A 26/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 16 Data: 04/03/2024 Valor: 87,50
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ALFENAS NO DIA 05/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ANDREIA APARECIDA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 16 Data: 07/03/2024 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP NO DIA 08/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE CARLA RAFAELA DOS SANTOS DOMINGOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 16 Data: 13/03/2024 Valor: 500,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14/03/2024 A 15/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE HELOISA DE FARIA FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 17 Data: 26/03/2024 Valor: 100,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ANGELO GABRIEL LEMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 17 Data: 05/03/2024 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 06/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE CLEBER JULIO RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 17 Data: 13/03/2024 Valor: 125,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 14/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE LUCAS EMANOEL DOS SANTOS MACHADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 17 Data: 19/03/2024 Valor: 125,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14/03/2024 A 15/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE HELOISA DE FARIA FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 18 Data: 27/03/2024 Valor: 125,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/03 A 26/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 18 Data: 07/03/2024 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 18 Data: 15/03/2024 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE WANDA APARECIDA TORRES PINTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 18 Data: 22/03/2024 Valor: 75,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 25/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE FELIPE GOMES MENDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 19 Data: 11/03/2024 Valor: 500,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/03 A 13/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE GUILHERME SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 19 Data: 19/03/2024 Valor: 125,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 20/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE DAYANE MAYARA BENEDITO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 20 Data: 21/03/2024 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE OLIMPIA RIBEIRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 21 Data: 25/03/2024 Valor: 125,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 26/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE GERALDO DE CASTRO FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 22 Data: 27/03/2024 Valor: 87,50
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ALFENAS NO DIA 30/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA HELENA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2024 Número do subempenho: 23 Data: 27/03/2024 Valor: 125,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 01/04/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITO GASPAR PARA RETIRAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUNTO AO HOSPITAL DA VILA CLEMENTINA.

Total das liquidações: 9.350,00