Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 25,00 | |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 69.939,87 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 22.557,64 | |
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; SERRA DOS ALVES; CATA DOS MARINS; RONDA E CAPELINHA. (LINHA 08) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 44.660,00 | |
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO (2.233 UN) PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO ATÉ A DIVISA COM O MUNIÍPIO DE VIRGINIA (PONTE DE CIMENTO). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 14.494,20 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS MORANGAL; MINGU; VEREMOS. (LINHA 11) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 22.840,86 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO; CUBATÃO DO MEIO; QUATIS E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 04) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 17.551,31 | |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAPÉ; BENGALAU; ENCOSTO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 05) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 24.565,17 | |
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO; RETIRO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 01) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 206.250,00 | |
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE INTERTRAVADO/SEXTAVADO DE CONCRETO (4.545M ) PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO (PONTE ALTA) ATÉ A DIVISA COM O MUNICIPIO DE VIRGINIA.(PONTE DE CIMENTO). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 43.725,00 | |
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE INTERTRAVADO/SEXTAVADO DE CONCRETO (795M ) PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO (PONTE ALTA) ATÉ A DIVISA COM O MUNICIPIO DE VIRGINIA.(PONTE DE CIMENTO). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 21.648,80 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 25.897,60 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20.434,18 | |
Credor: CESAR AUGUSTO MACHADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.174.269/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS PAIOLZINHO; SILVÉRIOS; CACHOEIRA; VEREMOS; MARMELÓPOLIS. (LINHA 03) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 34.986,00 | |
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS ITAGUARÉ; CAPELINHA; PADRES; SERRA DOS RAMOS E CATA DOS MARINS. (LINHA 07) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20.470,97 | |
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; RONDA; SERRA DOS RAMOS E CAPELINHA. (LINHA 09) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 8.213,38 | |
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CACHOEIRA; SILVÉRIOS; PAIOLZINHO. (LINHA 02) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5.544,00 | |
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE CIMA; SERTÃO DE CIMA; SERTÃO DE BAIXO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 06) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 936,00 | |
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SERRA DOS FERNANDES; SÃO JOSE DA MANTIQUEIRA/MARMELÓPOLIS. (LINHA 10) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.350,00 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 30%) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8,50 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10.336,62 | |
Credor: MODERNA SAUDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.844.530/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GERAL (07h AS 19h) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TODOS OS DIAS DA SEMANA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.905,14 | |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDIMENTO DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11.813,28 | |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (07h AS 19h) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TODOS OS DIAS DA SEMANA. |
Total das anulações: /strong> | 635.253,52 |