Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2023

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Dados da Anulação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 25,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A

Dados da Anulação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 69.939,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

Dados da Anulação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 22.557,64
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; SERRA DOS ALVES; CATA DOS MARINS; RONDA E CAPELINHA. (LINHA 08)

Dados da Anulação
Número do empenho: 758 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 44.660,00
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO (2.233 UN) PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO ATÉ A DIVISA COM O MUNIÍPIO DE VIRGINIA (PONTE DE CIMENTO).

Dados da Anulação
Número do empenho: 842 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 14.494,20
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS MORANGAL; MINGU; VEREMOS. (LINHA 11)

Dados da Anulação
Número do empenho: 843 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 22.840,86
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO; CUBATÃO DO MEIO; QUATIS E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 04)

Dados da Anulação
Número do empenho: 844 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 17.551,31
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAPÉ; BENGALAU; ENCOSTO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 05)

Dados da Anulação
Número do empenho: 874 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 24.565,17
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO; RETIRO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 01)

Dados da Anulação
Número do empenho: 885 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 206.250,00
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE INTERTRAVADO/SEXTAVADO DE CONCRETO (4.545M ) PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO (PONTE ALTA) ATÉ A DIVISA COM O MUNICIPIO DE VIRGINIA.(PONTE DE CIMENTO).

Dados da Anulação
Número do empenho: 886 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 43.725,00
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE INTERTRAVADO/SEXTAVADO DE CONCRETO (795M ) PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO (PONTE ALTA) ATÉ A DIVISA COM O MUNICIPIO DE VIRGINIA.(PONTE DE CIMENTO).

Dados da Anulação
Número do empenho: 1143 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 21.648,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

Dados da Anulação
Número do empenho: 1186 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A

Dados da Anulação
Número do empenho: 1377 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 25.897,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

Dados da Anulação
Número do empenho: 1624 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 20.434,18
Credor: CESAR AUGUSTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 49.174.269/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS PAIOLZINHO; SILVÉRIOS; CACHOEIRA; VEREMOS; MARMELÓPOLIS. (LINHA 03)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1625 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 34.986,00
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS ITAGUARÉ; CAPELINHA; PADRES; SERRA DOS RAMOS E CATA DOS MARINS. (LINHA 07)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1626 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 20.470,97
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; RONDA; SERRA DOS RAMOS E CAPELINHA. (LINHA 09)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1627 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 8.213,38
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CACHOEIRA; SILVÉRIOS; PAIOLZINHO. (LINHA 02)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1628 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 5.544,00
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE CIMA; SERTÃO DE CIMA; SERTÃO DE BAIXO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 06)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1629 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 936,00
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SERRA DOS FERNANDES; SÃO JOSE DA MANTIQUEIRA/MARMELÓPOLIS. (LINHA 10)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1641 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.350,00
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Obrigações
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 30%) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1667 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 8,50
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A

Dados da Anulação
Número do empenho: 1863 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 10.336,62
Credor: MODERNA SAUDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.844.530/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GERAL (07h AS 19h) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TODOS OS DIAS DA SEMANA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1869 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.905,14
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDIMENTO DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1929 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11.813,28
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (07h AS 19h) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TODOS OS DIAS DA SEMANA.

Total das anulações: /strong> 635.253,52