Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 7,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 70.292,52 | |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDIMENTO DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 4.950,00 | |
Credor: BRUNO CABRAL MAZIERI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.110.306/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 37.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 19.750,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 25.685,13 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 18.744,19 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 600,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Logística de Transporte. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 55.155,39 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 70%) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 14.766,60 | |
Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DE ENFERMAGEM (19h as 07h) E PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GERAL (07h AS 19h) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TODOS OS DIAS DA SEMANA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 870,00 | |
Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 2.887,50 | |
Credor: BRUNO CABRAL MAZIERI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.110.306/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA ONG (POR 1 SORRISO) QUANDO EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO NOS DIAS 02/05 A 07/05/2023). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 750,00 | |
Credor: BRUNO CABRAL MAZIERI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.110.306/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS NO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.549,79 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 7.383,73 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 5.246,91 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 5.156,24 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 64,00 | |
Credor: SINERGIA MEDCICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 8.859,96 | |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (09h AS 19h) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TODOS OS DIAS DA SEMANA. |
Total das anulações: /strong> | 279.718,96 |