Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 72.100,00 | |
Credor: CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.656.963/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE MARMELOPOLIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 7.600,00 | |
Credor: IZABEL A R R BATISTA SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.584.307/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAS (FARMACEUTICO) PARA COMPOSIÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO DE 16 HRS SEMANAIS JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.112,30 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 14.319,27 | |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAPÉ; BENGALAU; ENCOSTO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 05) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 24.490,20 | |
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO; RETIRO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 01) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 18.467,61 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO; CUBATÃO DO MEIO; QUATIS E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 04) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 11.995,20 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS MORANGAL; MINGU; VEREMOS. (LINHA 11) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 384,50 | |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 4.383,30 | |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 692,10 | |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 10.535,30 | |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 28,90 | |
Credor: SÍRIO PHARMA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 518,36 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RNA 5C54, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 286,10 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RNA 5B50, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 96,00 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RNA 5B50, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 96,00 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RNA 5C54, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Total das anulações: /strong> | 167.105,14 |