Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 441,32 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 822,83 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1375 DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 788,68 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 270,39 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1218 DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 411,84 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1401 DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1375 DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1269 DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 22.000,00 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 1.077,29 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 19.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 39,86 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 11.991,47 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 70%) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 18.836,00 | |
Credor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.575.205/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 18.265,00 | |
Credor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.575.205/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2050 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 5.040,00 | |
Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE EQUIPES DE BAIRROS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.057,20 | |
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL PARA DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO A CASOS ESPECIFICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (GLUCERNA) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.700,00 | |
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL (INFANTIL E ADULTO) PARA DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO A CASOS ESPECIFICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (NUTRI RENAL- DANONE) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/11/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 55,75 | |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 176,00 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 37,50 | |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 937,12 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO; CUBATÃO DO MEIO; QUATIS E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 04) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 624,75 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS MORANGAL; MINGU; VEREMOS. (LINHA 11) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 516,46 | |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAPÉ; BENGALAU; ENCOSTO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 05) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.174,53 | |
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO; RETIRO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 01) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.399,44 | |
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS ITAGUARÉ; CAPELINHA; PADRES; SERRA DOS RAMOS E CATA DOS MARINS. (LINHA 07) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 799,68 | |
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; RONDA; SERRA DOS RAMOS E CAPELINHA. (LINHA 09) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 974,61 | |
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; SERRA DOS ALVES; CATA DOS MARINS; RONDA E CAPELINHA. (LINHA 08) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 1.475,00 | |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (07h AS 19h) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 20,15 | |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 38,06 | |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 296,10 | |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 133,60 | |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 141,05 | |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 35,44 | |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 258,23 | |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAPÉ; BENGALAU; ENCOSTO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 05) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 391,51 | |
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO; RETIRO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 01) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 312,37 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO; CUBATÃO DO MEIO; QUATIS E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 04) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 208,25 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS MORANGAL; MINGU; VEREMOS. (LINHA 11) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 266,56 | |
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; RONDA; SERRA DOS RAMOS E CAPELINHA. (LINHA 09) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 324,87 | |
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; SERRA DOS ALVES; CATA DOS MARINS; RONDA E CAPELINHA. (LINHA 08) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 88,79 | |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Total das anulações: /strong> | 128.527,70 |