Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1067 | Ano: 2022 | Data: 28/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/06 A 01/07/2022. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1058 | Ano: 2022 | Data: 24/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 27/06/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SUS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1057 | Ano: 2022 | Data: 24/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A HOLAMBRA/SP NO DIA 23/06/2022 PARA PARTICIPAR DA FEIRA HORTITEC 2022. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1052 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: ANTONIO SÉRGIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.509.346-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/06 A 23/06/2022 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/06 A 23/06/2022. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1050 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 23/06/2022 PARA BUSCAR VACINA DE COVID JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano: 2022 | Data: 13/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 14/06/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano: 2022 | Data: 21/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CORPUS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano: 2022 | Data: 21/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/06/2022 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA JUNTO A UNA/POUSO ALEGRE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1035 | Ano: 2022 | Data: 21/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ALFENAS NO DIA 16/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNO GUILHERME RIBEIRO DE MARINS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 21/06/2022 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA JUNTO A UNA/POUSO ALEGRE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: JULIANO JOSÉ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.942.836-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 20/06 A 23/06/2022 PARA PARTICIPAR DO 3o ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 18/06/2022 PARA LEVAR GRUPO SOUL P.A. QUE SE APRESENTARAM NO 4o FESTIVAL DE INVERNO DE MARMELOPOLIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 18/06/2022 PARA BUSCAR GRUPO SOUL P.A. PARA SE APRESENTAREM NO 4o FESTIVAL DE INVERNO DE MARMELOPOLIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 19/06/2022 PARA LEVAR CANTORES CINTHIA THEODORAH E LEANDRO TCHUMBA QUE SE APRESENTARAM NO 4o FESTIVAL DE INVERNO DE MARMELOPOLIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 18/06/2022 PARA BUSCAR CANTORES CINTHIA THEODORAH E LEANDRO TCHUMBA PARA APRESENTAÇÃO NO 4o FESTIVAL DE INVERNO DE MARMELOPOLIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano: 2022 | Data: 14/06/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano: 2022 | Data: 14/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO CARLOS/SP NO DIA 15/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNO JOÃO PEDRO DE MARINS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano: 2022 | Data: 13/06/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano: 2022 | Data: 06/06/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO E RECADASTRAMENTO DA UMC/INCRA. |
Total dos empenhos: | 9.700,00 |