Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 75,00 | |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 718,61 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 4.369,00 | |
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSE A SERVIDORES MUNICIPAIS PARA VIAGEM A ITAJUBÁ. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 26.507,80 | |
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR PARA VIAGEM A ITAJUBA E DELFIM MOREIRA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 5.991,00 | |
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A MUNICIPES PARA VIAGEM A ITAJUBA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 40.542,00 | |
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A MUNICIPES PARA VIAGEM A ITAJUBA E DELFIM MOREIRA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 50,00 | |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 362,50 | |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 169,67 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 4.750,03 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.984,54 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO/SUPERIOR. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 747,62 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 3.961,13 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 217,76 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 10.132,30 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 8.820,29 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 11.085,87 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 44.270,21 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Total das anulações: /strong> | 164.755,33 |