Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 87,50 | |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,03 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,05 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,03 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 888,23 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,03 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 3.143,39 | |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/04/2022 | Valor: 18.414,00 | |
Credor: VILLAR GUIMARÃES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.753.691/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 23,76 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 0,03 | |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. (ATENÇÃO PRIMÁRIA). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 8.923,20 | |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAPÉ, BANGALAU, ENCOSTO/MARMELÓPOLIS. (LINHA05) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 25.569,70 | |
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO, RETIRO, MINGU/MARMELOPOLIS. (LINHA 01) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 37.264,50 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO, CUBATÃO DO MEIO E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 04). |
Total das anulações: /strong> | 94.314,56 |