Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2022




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2202 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 19/12/2022 Valor: 50,00
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAÇAPAVA/SP NO DIA 20/12/2022, TRANSPORTANDO FRANCISCA MARIA DE JESUS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2198 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 16/12/2022 Valor: 1.250,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 11/12 A 15/12/2022, PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO PROMOVIDA PELA CNM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2188 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 16/12/2022 Valor: 400,00
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A RIO PARANAIBA/MG NO DIA 14/12/2022, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ BENEDITO ALVES NETO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2180 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 16/12/2022 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MACHADO/MG NO DIA 16/12/2022, TRANSPORTANDO ALUNO GUILHERME RIBEIRO DE MARINS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2155 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 14/12/2022 Valor: 450,00
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11/12 A 12/12/2022, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DA 33o FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2149 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 14/12/2022 Valor: 75,00
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS DE FARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2148 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 13/12/2022 Valor: 900,00
Credor: FLÁVIO AUGUSTO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.064.026-20
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14/12 A 16/12/2022 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO JEMG 2022.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2147 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 13/12/2022 Valor: 900,00
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14/12 A 16/12/2022 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO JEMG 2022.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2142 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 12/12/2022 Valor: 50,00
Credor: ANISIO SILVA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/12/2022, TRANSPORTANDO ALUNO JEAN DE MARINS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2139 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 09/12/2022 Valor: 3.000,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 11/12 A 14/12/2022, PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO PROMOVIDA PELA CNM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2136 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 08/12/2022 Valor: 450,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/12 A 06/12/2022, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A 33o FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2135 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 08/12/2022 Valor: 50,00
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 08/12/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTO JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2134 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 08/12/2022 Valor: 112,50
Credor: ADILSON JOSÉ LUIZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 144.729.048-88
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 06/12 A 07/12/2022 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 08/12/2022 Valor: 150,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06/12 A 07/12/2022.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2079 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 07/12/2022 Valor: 150,00
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NO DIA 06/12 A 07/12/2022.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2078 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 06/12/2022 Valor: 450,00
Credor: ADILSON JOSÉ LUIZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 144.729.048-88
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 06/12 A 07/12/2022 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2077 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 06/12/2022 Valor: 600,00
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NO DIA 06/12 A 07/12/2022.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2076 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 06/12/2022 Valor: 600,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NO DIA 06/12 A 07/12/2022.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2075 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 06/12/2022 Valor: 50,00
Credor: DENIZE BATISTA DINIZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 113.795.606-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GONÇALVES/MG NO DIA 07/12/2022 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE SAUDE MENTAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2069 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 05/12/2022 Valor: 150,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/11 A 01/12/2022.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2068 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 05/12/2022 Valor: 112,50
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/11 A 01/12/2022 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE PROMOVIDO PELO COSEMS/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2063 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 02/12/2022 Valor: 2.700,00
Credor: MARA DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.486-15
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/12 A 11/12/2022 PARA PARTICIPAR DA 33a FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2062 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 02/12/2022 Valor: 2.700,00
Credor: JULIANO JOSÉ DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.942.836-79
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/12 A 11/12/2022 PARA PARTICIPAR DA 33a FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2061 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 02/12/2022 Valor: 2.700,00
Credor: BIANCA ALVES PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 103.537.186-37
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/12 A 11/12/2022 PARA PARTICIPAR DA 33a FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2055 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 01/12/2022 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇO FUNDO/MG NO DIA 02/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GIMIRIM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2052 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 06/12/2022 Valor: 112,50
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 07/12/2022, TRANSPORTANDO ALEXANDRA DE OLIVEIRA SENE RIBEIRO PARA VISITA HOSPITALAR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2052 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Data: 11/12/2022 Valor: 50,00
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 12/12/2022, TRANSPORTANDO JOÃO ERNESTO SOBRINHO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1677 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 5 Data: 02/12/2022 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 05/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1677 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 6 Data: 02/12/2022 Valor: 112,50
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE HELOISA DE FARIA FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1677 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 7 Data: 08/12/2022 Valor: 112,50
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 09/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE ELZA MAGNA FORTOS DA SILVA AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1775 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 8 Data: 01/12/2022 Valor: 112,50
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 02/12/2022, TRANSPORTANDO ELZA MAGNA FORTES DA SILVA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE GERALDO CASTRO FORTES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1763 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 8 Data: 02/12/2022 Valor: 75,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS DE FARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1756 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 8 Data: 05/12/2022 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREÍ/SP NO DIA 06/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA LUIZA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1677 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 8 Data: 12/12/2022 Valor: 112,50
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 13/12/2022 PARA BUSCAR PACIENTE MARIA BERNADETE DOS SANTOS CRUZ NO HOSPITAL DAS CLINICAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1775 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 9 Data: 13/12/2022 Valor: 75,00
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO JULIO RIBEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1763 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 9 Data: 06/12/2022 Valor: 50,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GONÇALVES/MG NO DIA 07/12/2022, TRANSPORTANDO SERVIDOR DENIZE BATISTA DINIZ PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1756 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 9 Data: 12/12/2022 Valor: 450,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/12 A 14/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1763 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 10 Data: 16/12/2022 Valor: 75,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS DE FARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 10 Data: 09/12/2022 Valor: 75,00
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/12/2022 TRANSPORTANDO PACIENTE ADORACY FONSECA SIMOES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 11 Data: 13/12/2022 Valor: 75,00
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/12/2022 TRANSPORTANDO PACIENTE BENILDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 12 Data: 19/12/2022 Valor: 112,50
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 20/12/2022 TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA BERNADET DOS SANTOS CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 19 Data: 06/12/2022 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE BENILDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 23 Data: 01/12/2022 Valor: 75,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMP8ENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO JULIO RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 775 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 23 Data: 06/12/2022 Valor: 112,50
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 07/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIRENE RIBEIRO DA FONSECA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 24 Data: 07/12/2022 Valor: 62,50
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TRES CORAÇÕES NO DIA 08/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE ROBSON ALEXANDRE COURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 775 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 24 Data: 08/12/2022 Valor: 75,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS DE FARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 25 Data: 15/12/2022 Valor: 75,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMP8ENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO DOMINGOS RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 775 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 25 Data: 16/12/2022 Valor: 50,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 19/12/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE KELVIN RICHARD DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Total das liquidações: 20.375,00