Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2021




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 899 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 28/06/2021 Valor: 50,00
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 29/06/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 889 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 28/06/2021 Valor: 50,00
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 29/06/2021, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 877 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 21/06/2021 Valor: 50,00
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/06/2021, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS.'

Dados da Liquidação
Número do empenho: 873 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 18/06/2021 Valor: 50,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACUTINGA/MG NO DIA 19/06/2021, TRANSPORTANDO MUNICIPE GLAYDS NATALICE MOREIRA PARA VELORIO DE SEU IRMÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 871 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 18/06/2021 Valor: 50,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP NO DIA 18/06/2021, TRANSPORTANDO MUNICIPE MARCIA RENATA DA SILVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 867 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 16/06/2021 Valor: 50,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SANTA BRANCA/SP NO DIA 17/06/2021, TRANSPORTANDO MUNICIPE EVANDRO TELES DE PAIVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 860 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 14/06/2021 Valor: 50,00
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 15/06/2021 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 859 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 14/06/2021 Valor: 900,00
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/06/2021 A 18/06/2021 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 858 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 14/06/2021 Valor: 1.200,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/06/2021 A 18/06/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 857 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 14/06/2021 Valor: 50,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREÍ/SP NO DIA 15/06/2021, TRANSPORTANDO MUNICIPE SILVANA APARECIDA ALVES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 856 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 11/06/2021 Valor: 75,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP NO DIA 14/06/2021, TRANSPORTANDO MUNICIPE MARIA BERNADETE DOS SANTOS DA CRUZ.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 855 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 08/06/2021 Valor: 50,00
Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 08/06/2021 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 839 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 10/06/2021 Valor: 50,00
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 09/06/2021 PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 835 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 08/06/2021 Valor: 75,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/06/2021, TRANSAPORTANDO ALICE DA SILVA MATOS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 825 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 02/06/2021 Valor: 75,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARAGUATATUBÁ/SP NO DIA 07/06/2021, TRANSPORTANDO MUNICIPE MARIA BERNADETE DOS SANTOS CRUZ PARA O INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 824 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 02/06/2021 Valor: 112,50
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SAO PAULO/SP NO DIA 04/06/2021, TRANSPORTANDO MUNICIPE JOSÉ LUCAS PEDRO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 822 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 02/06/2021 Valor: 50,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 03/06/2021, TRANSPORTANDO MUNICIPE SILVANA APARECIDA ALVES PARA VISITA FAMILIAR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 821 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 02/06/2021 Valor: 50,00
Credor: MARCELO GOMES LEITE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO SERVIDORES FLÁVIO AUGUSTO RIBEIRO E ELIEZER DE SALES MACHADO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 820 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 02/06/2021 Valor: 75,00
Credor: MARCELO GOMES LEITE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 31/05/2021, TRANSPORTANDO SERVIDOR ELIEZER DE SALES MACHADO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 819 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 02/06/2021 Valor: 75,00
Credor: MARCELO GOMES LEITE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/05/2021, TRANSPORTANDO SERVIDOR ELIEZER DE SALES MACHADO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 01/06/2021 Valor: 50,00
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, PARA ENCONTRO NA CAMARA DE VEREADOS COM O VEREADOR RENATO SANTIAGO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2021 Valor: 50,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 14/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 823 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Data: 02/06/2021 Valor: 75,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE KAUAN COURA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Data: 18/06/2021 Valor: 112,50
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 21/06/2021 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARIA BERNADETE DOS SANTOS CRUZ.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 823 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Data: 11/06/2021 Valor: 75,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE KAUAN COURA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Data: 02/06/2021 Valor: 50,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 04/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE IVONE BEZERRA BERALDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Data: 25/06/2021 Valor: 75,00
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP NO DIA 26/06/2021 PARA BUSCAR PACIENTE MARIA BERNADETE DOS SANTOS CRUZ.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Data: 21/06/2021 Valor: 75,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 823 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Data: 14/06/2021 Valor: 50,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 15/06/2021, PARA BUSCAR VACINAS DE COVID-19 JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Data: 07/06/2021 Valor: 50,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 08/06/2021, PARA BUSCAR VACINAS DE COVID-19 JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Data: 25/06/2021 Valor: 50,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 28/06/2021, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 823 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Data: 22/06/2021 Valor: 50,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 23/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Data: 15/06/2021 Valor: 50,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 16/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE NEIDE ISABEL SIMOES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 753 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Data: 08/06/2021 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Data: 28/06/2021 Valor: 50,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 29/06/2021, PARA BUSCAR VACINA JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 823 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Data: 27/06/2021 Valor: 50,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 28/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PAULA GABRIELI DOS SANTOS RAMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Data: 17/06/2021 Valor: 50,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 18/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE ALINE GABRIELE FERNANDES RITA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 753 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2021 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARA DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2021 Valor: 50,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 02/06/2021 PARA LEVAR TESTES DE COVID-19 PARA A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 823 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 6 Data: 29/06/2021 Valor: 75,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM SALVADOR DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 6 Data: 23/06/2021 Valor: 75,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ BENEDITO MACHADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 753 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 6 Data: 16/06/2021 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 17/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARILDA RIBEIRO BORGES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 6 Data: 02/06/2021 Valor: 50,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/06/2021 PARA LEVAR TESTES DE COVID-19 PARA A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 569 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 6 Data: 02/06/2021 Valor: 112,50
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SAO PAULO/SP NO DIA 07/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE DAYANE MAYARA BENEDITO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 753 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 24/06/2021 Valor: 112,50
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 25/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE CESAR ROMUALDO RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 28/06/2021 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP NO DIA 29/06/2021 TRANSPORTANDO PACIENTE SARA ASSIS MACHADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 09/06/2021 Valor: 50,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 10/06/2021, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 569 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 14/06/2021 Valor: 112,50
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SAO PAULO/SP NO DIA 15/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTEMARIA BERNADETE DOS SANTOS DA CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 02/06/2021 Valor: 50,00
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE AMERICO CANDIDO NETO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 753 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 28/06/2021 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIANE CASSIA MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 17/06/2021 Valor: 112,50
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 18/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MICHEL AUGUSTO RIBEIRO CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 569 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 16/06/2021 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE SARA ASSIS MACHADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 11/06/2021 Valor: 75,00
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS DE FARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 9 Data: 21/06/2021 Valor: 50,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/06/2021, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 626 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 9 Data: 02/06/2021 Valor: 450,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/06/2021, TRANSPORTANDO TESTES DE COVID-19 PARA O LABORATÓRIO DA FUNED.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 569 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 9 Data: 22/06/2021 Valor: 112,50
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SAO PAULO/SP NO DIA 23/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE IBRAIM ALVES DE SENE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 9 Data: 15/06/2021 Valor: 75,00
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM SALVADOR DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 29/06/2021 Valor: 50,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 30/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE ALINE GABRIELI FERNANDES RITA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 626 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 02/06/2021 Valor: 50,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREÍ/SP NO DIA 07/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE SILVANA APARECIDA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 569 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 24/06/2021 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/06/2021,TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO DA MOTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 21/06/2021 Valor: 112,50
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 22/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA BERNADETE DOS SANTOS CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 576 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 11 Data: 02/06/2021 Valor: 75,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 03/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE TEREZA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 569 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 11 Data: 30/06/2021 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE CLEBER JULIO RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 11 Data: 23/06/2021 Valor: 112,50
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 24/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARCO AUGUSTO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 576 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 12 Data: 02/06/2021 Valor: 75,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE TEREZA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 12 Data: 29/06/2021 Valor: 112,50
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 30/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE IBRAHIM ALVES DE SENE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 576 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 13 Data: 10/06/2021 Valor: 112,50
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 11/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE CESAR ROMUALDO RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 576 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 14 Data: 22/06/2021 Valor: 75,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CARAGUATATUBA/SP NO DIA 23/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA BERNADETE DOS SANTOS CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 576 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 28/06/2021 Valor: 75,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/06/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE ROSINA RIBEIRO DA CUNHA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Total das liquidações: 7.112,50