Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2021




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1921 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 22/12/2021 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA LUCIA TIMOTEO LUIZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1888 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 20/12/2021 Valor: 100,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP NO DIA 18/12/2021, TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA VELORIO DE ELIANA PINTO BORGES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1854 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 Valor: 75,00
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAMBARI, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 14/12/2021 Valor: 450,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/12/2021 PARA BUSCAR VEICULO DO KIT DEFESA CIVIL DOADO PELO ESTADO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1846 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 14/12/2021 Valor: 450,00
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/12/2021 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NO RECEBIMENTO DO KIT DEFESA CIVIL DOADO PELO ESTADO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1832 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 10/12/2021 Valor: 1.800,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/12 A 15/12/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1819 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 08/12/2021 Valor: 50,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO RENILDES MARIA DE SOUZA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1817 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 09/12/2021 Valor: 50,00
Credor: MARCELO GOMES LEITE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 09/12/2021, PARA LEVAR VEICULO PLACA RML 7B11 PARA REVISÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1816 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 09/12/2021 Valor: 450,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/12/2021, TRANSPORTANDO SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1815 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 07/12/2021 Valor: 50,00
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 08/12/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1811 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 03/12/2021 Valor: 450,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/12/2021, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA A FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1808 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 09/12/2021 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ALFENAS NO DIA 11/12/2021, TRANSPORTANDO ALUNO GUILHERME RIBEIRO DE MARINS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1799 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 07/12/2021 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 08/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CORPUS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1797 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 07/12/2021 Valor: 50,00
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 08/12/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1792 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 03/12/2021 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 06/12/2021, TRANSPORTANDO ALUNO SARA SIQUEIRA NUNES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1791 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 03/12/2021 Valor: 100,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SUZANO/SP NO DIA 04/12/2021, TRANSPORTANDO ELIZETE APARECIDA RIBEIRO SCARNAVACA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1790 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 03/12/2021 Valor: 50,00
Credor: EDSON BATISTA NETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 06/12/2021, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1789 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 03/12/2021 Valor: 50,00
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 06/12/2021, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1785 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 03/12/2021 Valor: 1.800,00
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06/12 A 09/12/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1784 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 03/12/2021 Valor: 1.800,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06/12 A 09/12/2021.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1761 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 02/12/2021 Valor: 2.700,00
Credor: MARA DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.486-15
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06/12 A 15/12/2021 PARA PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 02/12/2021 Valor: 2.700,00
Credor: GISCELE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA FORTES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 065.753.766-73
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06/12 A 15/12/2021 PARA PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1759 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 02/12/2021 Valor: 2.700,00
Credor: JULIANO JOSÉ DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.942.836-79
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06/12 A 15/12/2021 PARA PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Data: 17/12/2021 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/12/2021, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Data: 17/12/2021 Valor: 75,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS DE FARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1820 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Data: 09/12/2021 Valor: 112,50
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 10/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ CARLOS DA FONSECA PARA RETIRAR MECICAMENTO NO HOSPITAL DO RIM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Data: 02/12/2021 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 03/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITO CESAR RAMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Data: 22/12/2021 Valor: 112,50
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 28/12/2021, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA MARIA BERNADETE DOS SANTOS DA CRUZ JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Data: 17/12/2021 Valor: 50,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREÍ/SP NO DIA 17/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE TEL MARINS MOTA RIBEIRO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Data: 08/12/2021 Valor: 112,50
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 09/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE DELFIM FERREIRA DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Data: 28/12/2021 Valor: 75,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 28/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MAURO SERGIO CHAVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Data: 20/12/2021 Valor: 112,50
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 21/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE ABGAIL FERREIRA DE CASTRO CORREA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Data: 03/12/2021 Valor: 50,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 06/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PAULA GRAZIELLI DOS SANTOS RAMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1587 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Data: 09/12/2021 Valor: 50,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 10/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARILDA RIBEIRO BORGES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 6 Data: 07/12/2021 Valor: 112,50
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 08/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE BRYAN GABRIEL REIS DA SILVA RAMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1587 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 6 Data: 10/12/2021 Valor: 75,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 13/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS MOTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1218 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 6 Data: 16/12/2021 Valor: 50,00
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREÍ/SP NO DIA 17/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE KELVIN RICHARD DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1632 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 01/12/2021 Valor: 75,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 01/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 09/12/2021 Valor: 75,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 10/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM SALVADOR DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1587 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 14/12/2021 Valor: 50,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREÍ/SP NO DIA 15/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE ALEXANDER DIMAS MOTTA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 09/12/2021 Valor: 50,00
Credor: MARCELO GOMES LEITE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 11/12/2021, TRANSPORTANDO ALUNO ALYSSON KAUAN GOMES DE MARINS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1632 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 02/12/2021 Valor: 75,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 03/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE ADORACY FONSECA SIMOES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 13/12/2021 Valor: 75,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE VERONICE DE CASTRO FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1587 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 16/12/2021 Valor: 50,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIANA CRISTINA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1632 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 9 Data: 09/12/2021 Valor: 75,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 10/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE ADORACY FONSECA SIMOES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 9 Data: 21/12/2021 Valor: 50,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 22/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE TEREZINHA AGUEDA RIBEIRO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1587 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 9 Data: 22/12/2021 Valor: 50,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 24/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTEVALERIA LUCIANA FORTES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 22/12/2021 Valor: 75,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM SALVADOR DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 12 Data: 03/12/2021 Valor: 112,50
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 04/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE ABGAIL FERREIRA DE CASTRO CORREA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 13 Data: 06/12/2021 Valor: 75,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE KAUAN COURA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 14 Data: 15/12/2021 Valor: 50,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 10/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIANA CRISTINA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 15/12/2021 Valor: 50,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 14/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE GERALDA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1221 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 16 Data: 07/12/2021 Valor: 400,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A PASSOS/MG NO DIA 09/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE SERGIO ALVES RODRIGUES JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 20 Data: 07/12/2021 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA FRANCISCA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 21 Data: 08/12/2021 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 09/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PAULA GRAZIELLU DOS SANTOS RAMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 22 Data: 14/12/2021 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP NO DIA 15/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE CARLA RAFAELA SANTOS DOMINGOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 989 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 22 Data: 13/12/2021 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 14/12/2021, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 23 Data: 16/12/2021 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/12/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM SALVADOR DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Total das liquidações: 18.950,00