Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 5.064,35 | |
Credor: BIQ BENEFÍCIOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.878.237/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE MARMELOPOLIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 15,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 4.993,50 | |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE FORMA DIÁRIA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (CLÍNICO GERAL - SEXTA FEIRA E CARDIOLOGISTA - 1/MÊS) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 1.625,00 | |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDIMENTO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 19,43 | |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS PÚBLICAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 16.417,36 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 44.349,06 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 13.157,99 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 13.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 2.423,55 | |
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.895,39 | |
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 3.780,00 | |
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O CARNAVAL "MARMELOFOLIA 2020" NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,04 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 9,82 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO/SUPERIOR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 61,88 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 330,78 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 2.757,98 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 73,12 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 3.404,00 | |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAPÉ,BENGALAU, CUBATÃO DE CIMA/MARMELÓPOLIS. (LINHA 05). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 1.805,60 | |
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CACHOEIRA, SILVÉRIOS, PAIOLZINHO. (LINHA 02). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 3.315,20 | |
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS ITAGUARÉ, CAPELINHA, PADRES, SERRA DOS RAMOS E CATA DOS MARINS. (LINHA 07). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 5.446,40 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS PAIOLZINHO SILVERIOS, CACHOEIRA, VEREMOS. (LINHA 03). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 1.124,80 | |
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI, RONDA. SERRA DOS RAMOS, CAPELINHA. (LINHA 09). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 2.249,60 | |
Credor: ALAN PINTO HONORATO 11732136602 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.346.685/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI, SERRA DOS ALVES, CATA DOS MARINS, RONDA E CAPELINHA. (LINHA 08). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 2.368,00 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS PAIOLZINHO SILVERIOS, CACHOEIRA, VEREMOS. (LINHA 03). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: MAIRIPORÃ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 58.114.208/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA JAYNE NO DIA 28/03/2020, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MARMELO 202. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 130,00 | |
Credor: VINICIUS MARTINS PEREIRA DE SOUZA 12326319656 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.845.190/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 2.397,60 | |
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO, CORREAS DE CIMA, RETIRO, MINGU/MARMELOPOLIS. (LINHA 01). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 1.198,80 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO, CUBATÃO DO MEIO, CUBATÃO DE CIMA E QUATIS. (LINHA 04). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,03 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 60,00 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS TRATORES AGRICOLAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 3.600,00 | |
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP (P13) PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,32 | |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 7.500,00 | |
Credor: JOSÉ DOMINGOS DA FONSECA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.043.493/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS (PERNOITE). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 55,96 | |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 2,58 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 2,58 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 483,40 | |
Credor: VINICIUS MARTINS PEREIRA DE SOUZA 12326319656 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.845.190/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1059 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE QUIMICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 1.485,00 | |
Credor: VINICIUS MARTINS PEREIRA DE SOUZA 12326319656 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.845.190/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA (120M ) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 370,10 | |
Credor: HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.914.027/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 3.947,50 | |
Credor: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.540.866/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 208,00 | |
Credor: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.540.866/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXOES EM PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 1.034,00 | |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXOES EM PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 34,18 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 5,46 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 12,60 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 385,04 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 6,96 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 179,45 | |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DÍÁRIO OFICIAL DE "MINAS GERAIS" |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,50 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 6,63 | |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS TRATORES AGRICOLAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 5,74 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,63 | |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO/SUPERIOR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 430,00 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 792,00 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 65.000,00 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5701, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,04 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PVA-4473, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OPG-6861, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5617, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5483, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,06 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS HLF-5177; QPC-5182, DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PUD-9122, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,05 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS PZX-3959; QOO-4779; OPQ-9997; QQY-7927, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 37,50 | |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWP-4194 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 50,00 | |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PXZ-3959, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HFL-4505, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OPQ-8977, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,04 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HFL-4505, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,04 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OXJ-6946, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QUV-3405, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QUV-3407, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5483, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QUV-3410, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OPW-4194, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA OXH-2906, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA OXH-2906, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,03 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QPC-5182, DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF-5176, DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF-5177, DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QPC-5182, DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,06 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QOO-5492 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 37,50 | |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QQY-7930 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 0,53 | |
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OQM-8464 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Total das anulações: /strong> | 247.349,16 |