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Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2019




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1623 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 29/07/2019 Valor: 1.350,00
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 29/07 A 01/08/2019 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1622 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 29/07/2019 Valor: 1.800,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIA 29/07 A 01/08/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1619 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 30/07/2019 Valor: 50,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 26/07/2019, TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA VELORIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1616 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 29/07/2019 Valor: 450,00
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1547 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 25/07/2019 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1543 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 50,00
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1542 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 50,00
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1541 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 900,00
Credor: GISCELE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA FORTES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 065.753.766-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DE FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1525 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 16/07/2019 Valor: 50,00
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17/07/2019 PARA PEGAR COTAÇÃO DE PLACAS PARA PREDIOS PUBLICOS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 Valor: 75,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A POUSO ALEGRE NO DIA 16/07/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1521 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 Valor: 600,00
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NO DIA 08/07/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1520 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 Valor: 600,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NO DIA 08/07/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1501 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 50,00
Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1489 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 11/07/2019 Valor: 50,00
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, PARA FAZER COTAÇÃO DE MEDALHAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/07/2019 Valor: 50,00
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1464 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 05/07/2019 Valor: 50,00
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 05/07/2019 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1463 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 05/07/2019 Valor: 700,00
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 01/07 A 04/07/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO MINISTERIO DA SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1461 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 05/07/2019 Valor: 700,00
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 01/07 A 04/07/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO MINISTERIO DA SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1460 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 05/07/2019 Valor: 1.000,00
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 01/07 A 04/07/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1458 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 05/07/2019 Valor: 1.000,00
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 01/07 A 04/07/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 01/07/2019 Valor: 300,00
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A OUTO PRETO, TRANSPORTANDO ALUNO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULA NA UFOP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1399 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 01/07/2019 Valor: 50,00
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1620 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 112,50
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 30/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1615 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/07/2019 Valor: 112,50
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 25/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1546 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 450,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 28/07/2019 TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOLOGICO PARA POLICIA MILITAR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1545 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 23/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1397 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/07/2019 Valor: 50,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/07/2019 PARA BUSCAR VACINA JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 08/07/2019 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 29/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 25/07/2019 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1379 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 02/07/2019 Valor: 112,50
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 03/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 12/07/2019 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 31/07/2019 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/07/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 05/07/2019 Valor: 112,50
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 04/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 05/07/2019 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 26/06/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 02/07/2019 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1379 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 19/07/2019 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO/SP NO DIA 17/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 25/07/2019 Valor: 112,50
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 24/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 03/07/2019 Valor: 50,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 27/06/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 18/07/2019 Valor: 112,50
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 17/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 04/07/2019 Valor: 112,50
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 03/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 16/07/2019 Valor: 112,50
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 10/07/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 03/07/2019 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 03/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1379 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 19/07/2019 Valor: 112,50
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 15/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 03/07/2019 Valor: 112,50
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 02/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 112,50
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 23/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 05/07/2019 Valor: 50,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 02/07/2019 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SOROCABA/SP NO DIA 18/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 08/07/2019 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 08/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 04/07/2019 Valor: 112,50
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA VISITA FAMILIAR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1379 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2019 Valor: 112,50
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 21/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 03/07/2019 Valor: 50,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 03/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2019 Valor: 50,00
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 29/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 30/07/2019 Valor: 112,50
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 30/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2019 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 24/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2019 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 19/07/2019 Valor: 50,00
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 18/07/2019, TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA VISITA DOMICILIAR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1257 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 11/07/2019 Valor: 50,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREI/SP NO DIA 12/07/2019, TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA AUDIENCIA NO FORUM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2019 Valor: 75,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1257 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2019 Valor: 50,00
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, TRANSPORTANDO MUNICIPE PARA APRESENTAÇÃO NO FÓRUM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 22/07/2019 Valor: 50,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 15/07/2019 PARA BUSCAR MEDICAMENTO JUNTO A SRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1265 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 11/07/2019 Valor: 75,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/07/219 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 22/07/2019 Valor: 75,00
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1265 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 24/07/2019 Valor: 75,00
Credor: BENILDO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Total das liquidações: 13.650,00