Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 72,42 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1325 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/07/2017 | Valor: 59,62 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1218 DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 928,98 | |
Credor: VIVO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADAS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 12,93 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 4.062,01 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 484,52 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/07/2017 | Valor: 0,04 | |
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/07/2017 | Valor: 0,08 | |
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/07/2017 | Valor: 0,12 | |
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 558,96 | |
Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS BARRA, CAPELINHA E CATA DOS MARINS. (LINHA 14). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 0,01 | |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DOS BAIRROS CORREAS DE CIMA E SERTÃO. (LINHA 16). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 898,35 | |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DOS BAIRROS CORREAS DE CIMA E SERTÃO. (LINHA 16). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.293,90 | |
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS CUBATÃO DE CIMA E CUBATÃO DE BAIXO. (LINHA 07); QUILOMBO, PADRES E CAPELINHA (LINHA 13) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.395,60 | |
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS SILVERIOS, CACHOEIRA E VEREMOS. (LINHA 03). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.591,38 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO E CUBATÃO DO MEIO (LINHA 02); CUBATÃO DE BAIXO, CUBATÃO DO MEIO E QUATIS (LINHA 05). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 881,40 | |
Credor: PAULO CÉZAR TORRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS SAIQUI, CATA DOS MARINS E CAPELINHA (LINHA 11). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 0,01 | |
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS CACHOEIRA, PAIOLZINHO, CUBATÃO DE BAIXO, CUBATÃO DO MEIO E CUBATÃO DE CIMA (LINHA 04). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.101,75 | |
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS BAIRROS CACHOEIRA, PAIOLZINHO, CUBATÃO DE BAIXO, CUBATÃO DO MEIO E CUBATÃO DE CIMA (LINHA 04). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 6.760,00 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 0,03 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 8.626,15 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 0,05 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 5.577,76 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 0,04 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL s10) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 8.043,45 | |
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL s10) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.573,14 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 100,93 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 88,22 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS |
Total das anulações: /strong> | 46.111,85 |