Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.403 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 855.101 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 53,00
Nº do documento: 900.404 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.404 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.402 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 855.100 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.707,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 10.148,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.613,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.063,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.063,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.484,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.392 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: 900.398 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 900.397 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TIAGO PINTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 067.164.426-26
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 900.396 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TIAGO PINTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 067.164.426-26
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 900.395 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.394 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: 900.393 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT
CPF credor / CNPJ credor: 16.894.466/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 58,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.388 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.389 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 124,00
Nº do documento: 900.385 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.384 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.383 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.390 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.382 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 610,88
Nº do documento: 855.094 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 855.094 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 900.386 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.386 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.198 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.197 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.359 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 63,40
Nº do documento: 855.099 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL GICOVATE
CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850.221 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.357 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 900.358 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 269,00
Nº do documento: 850.194 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.354 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 99,99
Nº do documento: 900.354 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.354 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.060 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 900.347 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.356 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 136,01
Nº do documento: 900.348 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.348 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.342 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.348 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.343 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.344 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 60,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 900.347 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 166,80
Nº do documento: 855.087 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.340 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 603,62
Nº do documento: 855.092 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.193 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 1.467,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2067 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.339 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VERONICA FERREIRA DE AGUIAR KAWAI
CPF credor / CNPJ credor: 011.002.346-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 72,00
Nº do documento: 900.337 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 900.338 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 855.090 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 223.625.108-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.192 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 850.188 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.329 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.325 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 154,62
Nº do documento: 855.097 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUZIA CELIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.746-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.328 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.328 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 71,40
Nº do documento: 855.096 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 273,88
Nº do documento: 900.349 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VARLENE CRISTINA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 037.882.226-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 855.087 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.321 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.321 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 855.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 855.071 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 855.072 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.189 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 104,00
Nº do documento: 855.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 855.075 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 82,60
Nº do documento: 900.295 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.294 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.296 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.297 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 900.298 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 8,00
Nº do documento: 900.298 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 1.968,24
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.500,37
Nº do documento: 850.088 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 971 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 979,95
Nº do documento: 853.741 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.442,78
Nº do documento: 853.742 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.291 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 855.085 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 353,90
Nº do documento: 855.069 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 54,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.288 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.287 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 210,80
Nº do documento: 900.406 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 148,80
Nº do documento: 900.406 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.292 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.286 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 900.283 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 46,24
Nº do documento: 900.283 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 18,50
Nº do documento: 900.284 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 48,90
Nº do documento: 900.285 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 170,12
Nº do documento: 855.066 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 127,30
Nº do documento: 855.065 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADEILSON FELIPE DE MIRANDA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.826-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: 900.276 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900.276 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.289 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: 900.336 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SANDRA LUCIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 264.875.848-86
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 1.092,30
Nº do documento: 850.196 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: 900.330 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: POLIANA ANDRADE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 112.698.686-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 52,50
Nº do documento: 900.269 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: 900.269 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 48,00
Nº do documento: 900.270 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.271 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.272 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.273 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 900.273 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.273 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 9.578,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.779,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: 900.268 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 900.387 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 86,16
Nº do documento: 900.341 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SOLANGE CRISTINA MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 115.898.606-83
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: 855.064 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CIRLEY MARIA DE SOUZA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 972.356.016-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 154,62
Nº do documento: 900.278 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUZIA CELIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.746-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 855.054 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 71,40
Nº do documento: 900.290 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA FERNANDA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 093.915.226-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.293 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 900.293 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 114,25
Nº do documento: 900.391 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDLAINE SIMONICA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.262/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 258,50
Nº do documento: 900.391 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDLAINE SIMONICA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.262/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.354,00
Nº do documento: 855.079 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 186,30
Nº do documento: 855.079 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 733,00
Nº do documento: 855.079 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1055 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos/Ferramentas para serviços de Obras Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 850.199 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: SERGIO FELICIANO SOARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PAULO EDSON SIMOES DA LUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.779.058/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.706,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TRANA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.268,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TRANA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2051 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.986,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TRANA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 3.157,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 1.598,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2051 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 1.558,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.169 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ADEMILSON JOSE ALVES 30576097837
CPF credor / CNPJ credor: 16.922.995/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 855.082 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: YAMILEY BLANCO VAZQUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 083.216.511-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 2.154,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMATRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.845.199/0007-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 6.849,70
Nº do documento: 900.400 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BELLA`S GRÁFICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS ROMAG LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.106/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1058 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Máquinas/Equipamentos para as Atividades dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 388,59
Nº do documento: 855.068 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 313.043.116-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 900.331 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DARCI DONIZETE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 494.146.406-06
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 94,96
Nº do documento: 850.185 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 495.507.136-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 782 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 829,83
Nº do documento: 900.266 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 782 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 1.871,49
Nº do documento: 900.275 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 782 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 2.335,20
Nº do documento: 900.300 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 782 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 773,95
Nº do documento: 855.083 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 782 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.289,78
Nº do documento: 900.346 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.972,00
Nº do documento: 900.279 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 349,60
Nº do documento: 855.091 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOÃO CARLOS DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 21.023.585/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 4.105,00
Nº do documento: 900.345 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ALAIS APARECIDA PINTO HONORATO
CPF credor / CNPJ credor: 27.100.969/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 3.050,00
Nº do documento: 900.379 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ALAIS APARECIDA PINTO HONORATO
CPF credor / CNPJ credor: 27.100.969/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 900.280 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA DE LOURDES CATARINO
CPF credor / CNPJ credor: 495.511.406-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 65.000,00
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 33390-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1043 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 16.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 2.071,55
Nº do documento: 855.086 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CHAGAS & VENGA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.691.894/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 237,40
Nº do documento: 900.351 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CHAGAS & VENGA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.691.894/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 124,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 171,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 166,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 111,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 145,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 127,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 179,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS
CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 595,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 290,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 369,60
Nº do documento: 900.327 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 900.251 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 313.043.116-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANA MARIA FERNANDES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 030.347.466-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.137,81
Nº do documento: 900.332 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: OTAVIO RIBEIRO DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 928.888.448-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 28,00
Nº do documento: 850.058 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 3.706,40
Nº do documento: 900.335 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 94,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 41,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 561 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 3.237,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 560 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.343,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 559 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 6.097,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%)

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Número do empenho: 558 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 3.083,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%)

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Número do empenho: 557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 7.480,00
Nº do documento: 850.054 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 552 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.717,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 14.000,00
Nº do documento: 855.070 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ACACIA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.697/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VICENTE CARLOS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 17.458.970/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 520 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 632,80
Nº do documento: 900.335 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.892,80
Nº do documento: 855.078 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALAIS APARECIDA PINTO HONORATO
CPF credor / CNPJ credor: 27.100.969/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 855.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 504 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: 855.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 147,00
Nº do documento: 900.380 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 147,00
Nº do documento: 900.380 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 900.380 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: 900.380 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 147,00
Nº do documento: 900.380 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 900.380 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: 900.380 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 900.380 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 245,00
Nº do documento: 855.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 294,00
Nº do documento: 855.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 147,00
Nº do documento: 855.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 588,00
Nº do documento: 855.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 294,00
Nº do documento: 900.380 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 2.450,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 2.102,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 2.840,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 335,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 1.745,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2091 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.375,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2065 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.206,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 428,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 248,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 256,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 35,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 585,00
Nº do documento: 900.322 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Hospedagens

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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 900.353 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 72,00
Nº do documento: 900.353 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 912,00
Nº do documento: 900.353 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 900.353 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 144,00
Nº do documento: 900.353 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 816,00
Nº do documento: 900.353 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 96,00
Nº do documento: 900.353 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÁUDIA DILNEIA GALVÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.460.350/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 750,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.369,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 1.314,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 55,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 419 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.475,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.995,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 2.415,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 407,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 605,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 239,60
Nº do documento: 900.350 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 59,90
Nº do documento: 900.350 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 59,90
Nº do documento: 900.350 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 59,90
Nº do documento: 900.350 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 2.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.350,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: PAULO CÉZAR TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 4.243,68
Nº do documento: 900.352 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 5.062,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 6.508,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 632,80
Nº do documento: 900.324 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.395,60
Nº do documento: 855.077 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.490,56
Nº do documento: 850.190 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CLÓVIS ALBERTO RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.001.141/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.784,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 832,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 123,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 129,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.196,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 669,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 2.670,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 69,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 60,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 737,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 717,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 360 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 816,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 4.406,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 699,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 4.575,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 233,36
Nº do documento: 900.334 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.416,23
Nº do documento: 900.334 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 114,84
Nº do documento: 900.323 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.494,33
Nº do documento: 855.076 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDER DE MARINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 116,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 419,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 77,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 266,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 132,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 650,25
Nº do documento: 900.282 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 680,75
Nº do documento: 900.377 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 42.888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 12.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 463,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 31.852,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 7.985,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 24.396,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 4.060,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2080 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 3.079,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.405,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.223,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 27.749,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 7.042,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.405,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.717,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 6.884,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 13.768,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.191,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.886,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 85.398,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 17.679,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.269,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 4.141,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 8.937,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 6.972,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 40.907,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 12.680,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 3.848,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 11.379,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 4.483,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 4.483,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 3.683,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 4.649,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 11.958,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 3.973,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 3.711,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 9.648,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 900.326 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: OSCAR ANTONIO ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.899.014/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 10.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 184,31
Nº do documento: 900.267 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 120,93
Nº do documento: 855067 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 110,50
Nº do documento: 900.346 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 185,14
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 302,32
Nº do documento: 855.089 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 187,65
Nº do documento: 900.401 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 98,85
Nº do documento: 900.267 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 370,30
Nº do documento: 855.067 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 225,40
Nº do documento: 900.300 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 119,14
Nº do documento: 900.346 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 128,80
Nº do documento: 855.083 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 160,36
Nº do documento: 900.360 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 858,45
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 452,08
Nº do documento: 855.098 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 83,40
Nº do documento: 855.067 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 83,40
Nº do documento: 900.300 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 83,40
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 739,31
Nº do documento: 900.267 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 901,60
Nº do documento: 855.067 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.027,18
Nº do documento: 900.299 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.212,33
Nº do documento: 855.030 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 322,00
Nº do documento: 855.083 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 2.363,48
Nº do documento: 855.095 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 567,68
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 1.320,20
Nº do documento: 855.098 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 237,69
Nº do documento: 855.067 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 202,66
Nº do documento: 900.300 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 250,20
Nº do documento: 855.083 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 221,01
Nº do documento: 900.360 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 112,17
Nº do documento: 900.346 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 343,19
Nº do documento: 855.098 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 143,86
Nº do documento: 855.067 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 404,07
Nº do documento: 855.083 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 218,09
Nº do documento: 855.083 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 120,51
Nº do documento: 900.360 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 189,73
Nº do documento: 900.346 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 263,96
Nº do documento: 855.098 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 314,83
Nº do documento: 900.401 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 453,72
Nº do documento: 851.279 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 503,86
Nº do documento: 900.346 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 276,59
Nº do documento: 851.281 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 190,94
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 303,32
Nº do documento: 851.282 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 125,10
Nº do documento: 900.401 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 179,31
Nº do documento: 851.278 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 173,05
Nº do documento: 851.279 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 197,65
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 167,63
Nº do documento: 855.083 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 360,28
Nº do documento: 851.281 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 120,93
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 179,31
Nº do documento: 900.267 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 168,05
Nº do documento: 855.098 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 125,58
Nº do documento: 900.267 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 214,90
Nº do documento: 900.300 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 90,16
Nº do documento: 900.360 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 237,12
Nº do documento: 855.098 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 114,67
Nº do documento: 851.283 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.174,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.826,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 8.552,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 4.490,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 622,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 710,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 347,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 287,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.675,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.252,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1.685,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 797,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.009,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.673,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 2.814,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 5.689,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.989,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 2.895,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.653,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 816,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 231,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 657,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 2.018,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 457,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 826,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 439,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 674,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.191 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.295,00
Nº do documento: 855.081 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 906,00
Nº do documento: 855.080 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 3.075,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.683,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 7,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 2,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 643,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 69,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.947,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 6,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 900.399 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71002-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 137,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 1.849,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 67,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 83,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 41,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 154,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 102,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 145,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 141,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 82,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 252,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 102,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 97,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 171,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 116,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 915.054,32