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Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.531,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 12,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 3,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 658,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 89,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.179,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.920 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CONEXA FEIRA DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.842.591/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.914 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 852.807 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 246,35
Nº do documento: 852.805 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.786 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.785 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.912 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.911 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.910 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 852.806 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 93,20
Nº do documento: 852.806 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 27,50
Nº do documento: 850.784 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ELIZABETH RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.520.336-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 59.671,42
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 31.793,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 11.895,13
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 9.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 4.828,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.911,80
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 9.119,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.932,13
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 919,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 5.801,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.385,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.939,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 3.401,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.906 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.904 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.907 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.903 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.902 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.905 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.901 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.907 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 30,50
Nº do documento: 852.791 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.779 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 14,00
Nº do documento: 850.782 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.780 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.900 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.900 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.900 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: 852.786 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.896 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.895 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 80,60
Nº do documento: 851.895 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.784 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 852.784 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 852.783 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 850.078 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.079 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.892 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.891 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.890 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.890 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 851.893 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 81,25
Nº do documento: 852.785 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.898 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.771 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.867 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CONEXA FEIRA DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.842.591/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 852.797 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WILMA ALVES DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 028.152.506-40
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: ANISIO SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.888 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.877 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 170,90
Nº do documento: 851.876 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.876 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.887 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.889 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 31,70
Nº do documento: 851.889 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 28,50
Nº do documento: 852.768 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.875 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.101,60
Nº do documento: 852.810 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 57,00
Nº do documento: 40053 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 62,50
Nº do documento: 850.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 235,35
Nº do documento: 850.072 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.071 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.874 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.871 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.070 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.069 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.870 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 852.750 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 70,10
Nº do documento: 851.751 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: 851.669 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.669 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.752 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: 851.866 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 255,40
Nº do documento: 852.811 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.495.656-36
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.867 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.866 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.866 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 217,00
Nº do documento: 851.864 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.776 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.863 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 852.799 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 90,40
Nº do documento: 851.860 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 852.749 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 62,50
Nº do documento: 852.746 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 52,51
Nº do documento: 852.745 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 15,50
Nº do documento: 1006 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 1006 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 129,09
Nº do documento: 850.774 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 502,15
Nº do documento: 1105 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 85,00
Nº do documento: 852.748 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: 851.856 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 308,60
Nº do documento: 851.857 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 181,65
Nº do documento: 851.858 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 170,60
Nº do documento: 851.855 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 17,00
Nº do documento: 852.753 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 123,60
Nº do documento: 852.796 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIELA DE CÁSSIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 079.554.946-60
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 1.610,00
Nº do documento: 850.037 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 184,00
Nº do documento: 852.798 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RAQUEL PINTO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 094.341.346-09
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.850 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 3.285,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MILTON ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 1.406,00
Nº do documento: 850.783 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PAULO CÉZAR TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 23.054,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1060 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo em Areas de Risco e Contra Erosões Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.865 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 852.782 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA BENEDITA GONÇALVES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 083.919.616-48
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.781 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA APARECIDA DE FREITAS BRUNO
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.078-37
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 19.282,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 314,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 11.225,56
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 3.658,36
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 521,00
Nº do documento: 852.765 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DÉCIO RIBEIRO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 772.723.586-53
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 852.767 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CONSELHO PARTICULAR VICENTINO DE MARMELÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.605/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.1046 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Assossiações Comunitárias Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 852.766 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 172,45
Nº do documento: 852.772 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDNALVA ALVES DA FONSECA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 026.055.676-99
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 120,12
Nº do documento: 852.771 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA ISABEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 092.409.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 86,71
Nº do documento: 852.773 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA CATARINA ASSIS RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.986-04
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 182,56
Nº do documento: 852.754 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 1.373,71
Nº do documento: 1011 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 6.087,33
Nº do documento: 852.758 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 627,45
Nº do documento: 852.802 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 127,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.582.480/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.795 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JAIRO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 019.100.408-19
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 1014 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ HENRIQUE RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 045.308.726-45
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 276,00
Nº do documento: 852.734 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RAQUEL PINTO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 094.341.346-09
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 171,90
Nº do documento: 1012 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUZIANA APARECIDA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 068.428.636-00
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 1013 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 147,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 5,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 3.231,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.176,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: 1019 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIELE APARECIDA LEITE SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 087.055.576-66
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 5,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 27/10/2014 Valor: 7,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 16,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 97,56
Nº do documento: 852.732 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCIVANIA DE LIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 088.070.996-08
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 1.781,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LA ROCHE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.410/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 1.493,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: 1018 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RAQUEL PINTO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 094.341.346-09
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 616,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16910-2
Credor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850.041 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 58,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 361,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 209,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 377,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 209,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 357,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: PIEDADE REBELO DOS SANTOS GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 501.284.426-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 169,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: PAULO REBELO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 893.217.318-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: MÁRIO BRAGA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 237.719.926-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 650,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: JAIME JOSÉ REBELO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 098.054.056-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 132,09
Nº do documento: 850.076 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 615,45
Nº do documento: 850.076 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 207,86
Nº do documento: 852.741 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 842,98
Nº do documento: 852.743 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 120,55
Nº do documento: 852.779 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 689,55
Nº do documento: 852.778 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 428,45
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 3.136,70
Nº do documento: 852.788 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 3.226,39
Nº do documento: 852.780 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 384,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 332,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 8.321,60
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7.756,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.830,23
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 577,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 2.596,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 1.190,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 999,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 7.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 44614-9
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0011-98
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistência/Proteção à Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 852.774 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ OVIDIO RIBEIRO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 152.304.146-34
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.998,00
Nº do documento: 852.761 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.490,00
Nº do documento: 852.794 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 851.868 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 149,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 4.508,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 109,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 298,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 84,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.045,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 114,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 130,40
Nº do documento: 852.740 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 65,20
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36961-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 65,20
Nº do documento: 852.809 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 187,45
Nº do documento: 852.738 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 153,22
Nº do documento: 852.757 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 381,74
Nº do documento: 852.801 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 470,41
Nº do documento: 852.739 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 313,28
Nº do documento: 852.756 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 239,93
Nº do documento: 852.803 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 464,55
Nº do documento: 852.809 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 118,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 112,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 75,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 4.161,71
Nº do documento: 851.861 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 1.726,49
Nº do documento: 851.880 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 3.617,62
Nº do documento: 851.908 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.160,72
Nº do documento: 852.909 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 3.365,99
Nº do documento: 850.012 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.710,80
Nº do documento: 850.013 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 1.278,08
Nº do documento: 850.014 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.409,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 824,45
Nº do documento: 850.773 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 367,72
Nº do documento: 850.775 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 775,22
Nº do documento: 850.781 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 291,44
Nº do documento: 852.809 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 899,79
Nº do documento: 852.737 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 993,24
Nº do documento: 852.755 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 934,50
Nº do documento: 852.800 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 416,78
Nº do documento: 852.809 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 390,52
Nº do documento: 852.736 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 96,17
Nº do documento: 1016 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 215,02
Nº do documento: 1022 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 215,11
Nº do documento: 852.809 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 643,19
Nº do documento: 852.735 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 203,42
Nº do documento: 1015 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 453,14
Nº do documento: 1023 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 425,10
Nº do documento: 852.909 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 65,16
Nº do documento: 1010 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1062 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 32,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 997 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: 852.770 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 20,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 20,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 988 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 851.883 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 976 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 845,20
Nº do documento: 852.760 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 952 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 851.885 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 949 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 949 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.312,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 926 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 10.857,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46990-4
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1060 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo em Areas de Risco e Contra Erosões Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 831,00
Nº do documento: 852.759 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 896 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 4.581,00
Nº do documento: 1009 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 2.436,00
Nº do documento: 852.793 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 2.145,00
Nº do documento: 852.810 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 296,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30614-2
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 851.878 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 851.878 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 2.301,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 852.764 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 644,00
Nº do documento: 851.870 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 813,00
Nº do documento: 850.777 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 308,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 850.042 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 239,00
Nº do documento: 852.777 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 931,50
Nº do documento: 1017 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 851.899 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 356 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 6.806,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 354 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 771,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 353 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 677,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.938,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 342 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 18,00
Nº do documento: 851.881 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 342 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 147,69
Nº do documento: 851.909 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 96,60
Nº do documento: 851.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 189,80
Nº do documento: 851.872 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 266,60
Nº do documento: 851.886 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 332 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 49,30
Nº do documento: 852.730 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 1020 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: 852.790 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 57,00
Nº do documento: 1024 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 2.065,00
Nº do documento: 852.733 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 77,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 175,08
Nº do documento: 852.776 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 175,08
Nº do documento: 852.775 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 175,08
Nº do documento: 852.769 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.543,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 145,00
Nº do documento: 852.731 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 252,00
Nº do documento: 1021 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 25.834,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 4.679,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 11.189,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.452,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 2.383,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.092,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 4.062,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 43.313,50
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 9.819,20
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.703,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 3.740,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 4.494,72
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.504,07
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 2.640,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 3.250,50
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 8.451,30
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 1.223,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 473,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 738,65
Nº do documento: 852.763 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.055,20
Nº do documento: 852.762 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 23,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 10,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 1004 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 7,80
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 89,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 5,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.789 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 852.789 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: 850.778 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: 852.804 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 44,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 6,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 14,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 4,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 10,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 32,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 75,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 41,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 52,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 151,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 173,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 291,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 314,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 116,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 108,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 83,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 619.662,70