Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 2.531,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 12,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 9,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 3,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 658,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 1,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 89,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 0,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.179,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.920 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 459,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: CONEXA FEIRA DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.842.591/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.914 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 852.807 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 246,35 | |
Nº do documento: 852.805 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850.786 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850.785 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: MARIA SALETI RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.040.556-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.912 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.911 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.910 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 852.806 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 93,20 | |
Nº do documento: 852.806 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: 850.784 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: ELIZABETH RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.520.336-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 59.671,42 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 31.793,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 11.895,13 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 9.526,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 4.828,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.911,80 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 9.119,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.932,13 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 919,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 5.801,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.385,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minímo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.939,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 3.401,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.906 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.904 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.907 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.903 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.902 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.905 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.901 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.907 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 30,50 | |
Nº do documento: 852.791 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850.779 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: 850.782 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850.780 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.900 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.900 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.900 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 852.786 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.896 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.895 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 80,60 | |
Nº do documento: 851.895 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.784 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 852.784 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 852.783 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 850.078 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850.079 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.892 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.891 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.890 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.890 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 851.893 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 81,25 | |
Nº do documento: 852.785 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.898 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.771 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851.867 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 459,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: CONEXA FEIRA DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.842.591/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 852.797 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: WILMA ALVES DE SENE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.152.506-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850.075 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: ANISIO SILVA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.343.856-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.888 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.877 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 170,90 | |
Nº do documento: 851.876 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.876 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.887 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.889 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 31,70 | |
Nº do documento: 851.889 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 28,50 | |
Nº do documento: 852.768 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.875 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.101,60 | |
Nº do documento: 852.810 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: 850.074 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 40053 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JORGE SAVIO RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.685.866-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 850.073 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 235,35 | |
Nº do documento: 850.072 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 850.071 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.874 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.871 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 850.070 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 850.069 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.870 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 852.750 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 70,10 | |
Nº do documento: 851.751 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 851.669 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.669 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.752 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 851.866 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 255,40 | |
Nº do documento: 852.811 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.495.656-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.867 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.866 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.866 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 217,00 | |
Nº do documento: 851.864 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 850.776 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 851.863 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 852.799 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 90,40 | |
Nº do documento: 851.860 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 852.749 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 852.746 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 52,51 | |
Nº do documento: 852.745 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: 1006 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 1006 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 129,09 | |
Nº do documento: 850.774 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 502,15 | |
Nº do documento: 1105 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 852.748 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 851.856 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 308,60 | |
Nº do documento: 851.857 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 181,65 | |
Nº do documento: 851.858 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 170,60 | |
Nº do documento: 851.855 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 17,00 | |
Nº do documento: 852.753 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 123,60 | |
Nº do documento: 852.796 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIELA DE CÁSSIA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.554.946-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.610,00 | |
Nº do documento: 850.037 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: 852.798 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RAQUEL PINTO TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.341.346-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 851.850 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 3.285,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 693,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: MILTON ALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.406,00 | |
Nº do documento: 850.783 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: PAULO CÉZAR TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.139/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 23.054,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1060 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo em Areas de Risco e Contra Erosões | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.865 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 852.782 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA BENEDITA GONÇALVES DE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.919.616-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 852.781 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE FREITAS BRUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.078-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 19.282,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 314,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 11.225,56 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 3.658,36 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A INATIVOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 521,00 | |
Nº do documento: 852.765 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DÉCIO RIBEIRO DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.723.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 852.767 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CONSELHO PARTICULAR VICENTINO DE MARMELÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.605/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.1046 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Assossiações Comunitárias | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 852.766 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 172,45 | |
Nº do documento: 852.772 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDNALVA ALVES DA FONSECA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.055.676-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 120,12 | |
Nº do documento: 852.771 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA ISABEL RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.409.176-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 86,71 | |
Nº do documento: 852.773 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: MARIA CATARINA ASSIS RIBEIRO DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.986-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 182,56 | |
Nº do documento: 852.754 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.373,71 | |
Nº do documento: 1011 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 6.087,33 | |
Nº do documento: 852.758 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 627,45 | |
Nº do documento: 852.802 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 127,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.582.480/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852.795 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JAIRO RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.100.408-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 4.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 1014 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE RIBEIRO FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.308.726-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 276,00 | |
Nº do documento: 852.734 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RAQUEL PINTO TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.341.346-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 171,90 | |
Nº do documento: 1012 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUZIANA APARECIDA FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.428.636-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: 1013 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 147,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 5,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 3.231,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 3.176,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: 1019 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIELE APARECIDA LEITE SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.055.576-66 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 5,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 9,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 15,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 6,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/10/2014 | Valor: 7,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/10/2014 | Valor: 17,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 16,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 97,56 | |
Nº do documento: 852.732 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: LUCIVANIA DE LIMA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.070.996-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 1.781,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: LA ROCHE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.410/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.493,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: 1018 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: RAQUEL PINTO TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.341.346-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 616,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16910-2 | ||
Credor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/10/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 850.041 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 58,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 361,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 213,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 209,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 377,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 209,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.889.686-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 357,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: PIEDADE REBELO DOS SANTOS GOULART | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.284.426-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 169,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: PAULO REBELO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.217.318-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 217,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: MÁRIO BRAGA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.719.926-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 650,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
Credor: JAIME JOSÉ REBELO GOULART | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.054.056-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 132,09 | |
Nº do documento: 850.076 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 615,45 | |
Nº do documento: 850.076 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 207,86 | |
Nº do documento: 852.741 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 842,98 | |
Nº do documento: 852.743 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 120,55 | |
Nº do documento: 852.779 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 689,55 | |
Nº do documento: 852.778 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 428,45 | |
Nº do documento: 850.077 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 3.136,70 | |
Nº do documento: 852.788 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 3.226,39 | |
Nº do documento: 852.780 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 384,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 332,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 8.321,60 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 7.756,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.830,23 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 577,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 2.596,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 1.190,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 999,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 7.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 44614-9 | ||
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0011-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistência/Proteção à Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 852.774 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: JOSÉ OVIDIO RIBEIRO NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.304.146-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.998,00 | |
Nº do documento: 852.761 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 2.490,00 | |
Nº do documento: 852.794 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 851.868 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 149,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 4.508,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 109,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 298,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 84,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.045,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 114,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 130,40 | |
Nº do documento: 852.740 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 65,20 | |
Nº do documento: 850.006 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36961-6 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 65,20 | |
Nº do documento: 852.809 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 187,45 | |
Nº do documento: 852.738 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 153,22 | |
Nº do documento: 852.757 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 381,74 | |
Nº do documento: 852.801 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 470,41 | |
Nº do documento: 852.739 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 313,28 | |
Nº do documento: 852.756 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 239,93 | |
Nº do documento: 852.803 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 464,55 | |
Nº do documento: 852.809 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 118,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 112,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 122,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 75,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 4.161,71 | |
Nº do documento: 851.861 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 1.726,49 | |
Nº do documento: 851.880 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 3.617,62 | |
Nº do documento: 851.908 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 2.160,72 | |
Nº do documento: 852.909 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 3.365,99 | |
Nº do documento: 850.012 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 2.710,80 | |
Nº do documento: 850.013 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.278,08 | |
Nº do documento: 850.014 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.409,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 824,45 | |
Nº do documento: 850.773 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 367,72 | |
Nº do documento: 850.775 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 775,22 | |
Nº do documento: 850.781 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 291,44 | |
Nº do documento: 852.809 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 899,79 | |
Nº do documento: 852.737 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 993,24 | |
Nº do documento: 852.755 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 934,50 | |
Nº do documento: 852.800 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 416,78 | |
Nº do documento: 852.809 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 390,52 | |
Nº do documento: 852.736 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 96,17 | |
Nº do documento: 1016 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 215,02 | |
Nº do documento: 1022 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 215,11 | |
Nº do documento: 852.809 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 643,19 | |
Nº do documento: 852.735 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 203,42 | |
Nº do documento: 1015 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 453,14 | |
Nº do documento: 1023 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 425,10 | |
Nº do documento: 852.909 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 65,16 | |
Nº do documento: 1010 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1062 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 32,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 852.770 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1064 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 20,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 20,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 851.883 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 845,20 | |
Nº do documento: 852.760 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 851.885 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 59,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.312,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: VIVO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 10.857,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46990-4 | ||
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1060 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo em Areas de Risco e Contra Erosões | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 831,00 | |
Nº do documento: 852.759 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 4.581,00 | |
Nº do documento: 1009 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 2.436,00 | |
Nº do documento: 852.793 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.145,00 | |
Nº do documento: 852.810 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 296,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30614-2 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 69,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 69,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 69,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 851.878 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 851.878 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: AIRTON BARNABE DE MELO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.231.176/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.301,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 852.764 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 644,00 | |
Nº do documento: 851.870 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 813,00 | |
Nº do documento: 850.777 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 308,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 515,00 | |
Nº do documento: 850.043 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 515,00 | |
Nº do documento: 850.044 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 515,00 | |
Nº do documento: 850.042 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 239,00 | |
Nº do documento: 852.777 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 931,50 | |
Nº do documento: 1017 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 851.899 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.448,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.448,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 6.806,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 771,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 677,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.938,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: 851.881 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/10/2014 | Valor: 147,69 | |
Nº do documento: 851.909 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 96,60 | |
Nº do documento: 851.897 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 189,80 | |
Nº do documento: 851.872 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 266,60 | |
Nº do documento: 851.886 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 49,30 | |
Nº do documento: 852.730 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 1020 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 852.790 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/10/2014 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 1024 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 465,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 279,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 558,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.065,00 | |
Nº do documento: 852.733 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: DEVANIL LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 77,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 175,08 | |
Nº do documento: 852.776 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 175,08 | |
Nº do documento: 852.775 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 175,08 | |
Nº do documento: 852.769 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 4.543,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 472,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 852.731 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 1021 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 25.834,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 4.679,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 11.189,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.258,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.452,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.383,70 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 4.062,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 43.313,50 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 9.819,20 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.703,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.296,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 3.740,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 4.494,72 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.504,07 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: PROVENTOS A INATIVOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.860,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 3.250,50 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 8.451,30 | |
Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.223,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2063 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 473,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 5.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 738,65 | |
Nº do documento: 852.763 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ZITA RIBEIRO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.055,20 | |
Nº do documento: 852.762 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 23,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 10,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 1004 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/10/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5253 | Conta: 1882-3 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 89,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 852.789 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 852.789 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 850.778 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: 852.804 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 44,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 6,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 14,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 4,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 10,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 32,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 30,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 75,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 64,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 41,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 52,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 151,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 173,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 291,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 314,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 116,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 108,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 83,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 619.662,70 |