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Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.022 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.021 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.020 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/06/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.019 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.017 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.014 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.016 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 004.360 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 004.343 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.012 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.010 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.015 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 4340 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 4351 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 4349 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 4347 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 4344 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: IVETE MARIA JOSE COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.513.106-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 014.181 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.003 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 851.007 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.004 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851.008 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.006 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 4345 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: DANIELA DE CÁSSIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 079.554.946-60
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.341 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 014.170 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: JALES HIANI RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.413.256-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.999 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.999 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.997 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.995 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.998 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.991 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.986 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.990 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.990 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 004.333 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 004.334 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 004.332 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 004.336 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.987 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.335 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.984 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.983 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.981 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.980 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.977 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.984 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.984 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.984 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850.970 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.972 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 8506972 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 4324 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 9.075,00