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Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.913 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 4282 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 4279 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: IVETE MARIA JOSE COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.513.106-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 4282 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.909 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.908 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.907 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.907 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 4277 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 014.061 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.903 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.904 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.905 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 014.060 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 4269 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.902 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.900 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.900 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.896 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 4264 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 4265 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: MARIA FRANCISCA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.542.326-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 4266 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: MÁRCIA REGINA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 009.966.346-57
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 4259 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 004.253 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 4254 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.890 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.888 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.887 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 4240 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 4242 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: MARIA FRANCISCA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.542.326-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 4243 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 4241 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.885 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.884 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 850.882 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.883 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 004.227 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.878 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.232 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.229 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.881 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.880 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.875 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.876 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.874 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 014.033 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.871 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.867 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.866 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.868 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 014.032 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.225 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.865 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.861 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.860 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 014.028 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.859 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.857 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.855 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 14.750,00