Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:06
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/04/2024 | Valor: 180,00 |
Credor: VIRGILIO RODRIGUES CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.423.636-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR VIRGILIO RODRIGUES CAMARGO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE BICA CORRIDA E MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/04/2024 | Valor: 495,00 |
Credor: FRANCISCO SAVIO PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.512.296-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO SÁVIO PINTO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE BICA CORRIDA, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/04/2024 | Valor: 45,00 |
Credor: GABRIEL CRISTOVAO BARBOSA SIMAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.951.486-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.12.361.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR GABRIEL CRISTOVÃO BARBOSA SIMÃO EM VIAGEM PARA LEVAR ÔNIBUS OQV7110 PARA TERMINAR TAPEÇARIA, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/04/2024 | Valor: 112,17 |
Credor: JORGE DONIZETTI DA SILVA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.093.756-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JORGE DONIZETTI DA SILVA BARBOSA EM VIAGENS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E TRANSPORTE DE BICA CORRIDA, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/04/2024 | Valor: 2.239,20 |
Credor: MARCIO DONIZETTI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.015.676-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MARCIO DONIZETTI DE OLIVEIRA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NO DER,COPASA E GABINETE DO DEPUTADO BETINHO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/04/2024 | Valor: 559,80 |
Credor: ÁLVARO EXPEDITO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 333.393.578-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.23.695.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Ações e Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ÁLVARO EXPEDITO DA COSTA EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE VIAGEM E TURISMO - WTM SÃO PAULO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/04/2024 | Valor: 135,00 |
Credor: JUAREZ DIAS DA COSTA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.561.548-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.12.122.0008.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ativ. do Depto Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JUAREZ DIAS DA COSTA JUNIOR EM VIAGENS A POUSO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/04/2024 | Valor: 80,00 |
Credor: FERNANDO REGIS BALESTRE | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.029.828-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR FERNANDO REGIS BALESTRE EM VIAGEM PARA TRANSLADO DO JUIZ DE COPA DE MARCHA AO AEROPORTO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/04/2024 | Valor: 134,36 |
Credor: ANGELICA DE FATIMA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.984.116-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.122.0011.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Servico de Saude | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ANGÉLICA DE FÁTIMA BARBOSA EM VIAGEM PARA INAUGURAÇÃO UBS BRASÓPOLIS E ENTREGA DO NOVO MICRO E REUNIÃO HCI CIRURGIA ELETIVA E ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 186,60 |
Credor: ÁLVARO EXPEDITO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 333.393.578-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.23.695.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Ações e Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ALVARO EXPEDITO DA COSTA EM VIAGEM PARA ENCONTRO DE CONGADAS E FESTA DE SÃO BENEDITO EM APARECIDA SP, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/04/2024 | Valor: 67,18 |
Credor: JORGE TARGINO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.858.226-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JORGE TARGINO CARLOS EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES VICTORIA E MARCUS PARA EMBARQUE SENTIDO BELO HORIZONTE, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 11/04/2024 | Valor: 3.358,80 |
Credor: MARCUS VINICIUS DE SOUZA CÂNDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 499.296.798-12 | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MARCUS VINICIUS DE SOUZA CANDIDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CURSO NA AMM REFERENTE A CERIMONIAIS E PROTOCOLOS PÚBLICOS E REUNIÕES NO DER, COPASA E NO GABINETE DO DEPUTADO BETINHO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 11/04/2024 | Valor: 3.358,80 |
Credor: VICTÓRIA MARIA PINTO MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.416.468-11 | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA O SERVIDORA VICTORIA MARIA PINTO MACEDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CURSO NA AMM DE CERIMONIAIS E PROTOCOLOS PÚBLICOS, ALÉM DE REUNIÃO NO DER,COPASA E COM O DEPUTADO BETINHO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 11/04/2024 | Valor: 45,00 |
Credor: FABIANA MARQUES CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.377.666-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA FABIANA MARQUES CORREA EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/04/2024 | Valor: 80,00 |
Credor: RITA DE CASSIA SIMAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.133.616-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA RITA DE CASSIA SIMAO EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 80,00 |
Credor: JORGE TARGINO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.858.226-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JORGE TARGINO CARLOS EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DO SR. JULIO RAFAEL, JUIZ DO EVENTO DE PROVA DE MARCHA, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 45,00 |
Credor: MARCIO DONIZETTI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.015.676-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MARCIO DONIZETTI DE OLIVEIRA EM VIAGEM PARA REUNIÃO AMASP E COM A DIRETORIA DO HC EM ITAJUBÁ, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: GUISLANDIA DE ALMEIDA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 755.356.297-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA GUISLÂNDIA DE ALMEIDA RABELO EM VIAGEM A GUAXUPÉ, JUNTAMENTE COM EQUIPE DO SOCIAL E SAÚDE PARA VISITA EM CLÍNICA DE TRATAMENTO PARA INTERNAÇÃO DE MUNÍCIPE, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 195,00 |
Credor: CLAUDIO ANTONIO BARRETO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.384.287-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CLAUDIO ANTONIO BARRETO FRANCISCO EM VIAGENS PARA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE E PARA PACIENTE A POUSO ALEGRE, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2024 | Valor: 630,00 |
Credor: GABRIEL AUGUSTO PINTO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.454.836-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.12.361.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR GABRIEL AUGUSTO PINTO E SILVA EM VIAGENS A PARAISÓPOLIS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA APAE, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2024 | Valor: 860,00 |
Credor: MILTON INACIO DA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 487.140.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MILTON INACIO DA ROSA EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2024 | Valor: 650,00 |
Credor: JOAO RIBEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.446.248-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JOÃO RIBEIRO DE SOUZA EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2024 | Valor: 810,00 |
Credor: ANDERSON JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.191.226-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ANDERSON JOSÉ DA SILVA EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2024 | Valor: 485,00 |
Credor: REINALDO JOÃO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.725.946-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR REINALDO JOÃO RIBEIRO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2024 | Valor: 940,00 |
Credor: CARLOS GOMES DONIZETI PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 739.626.866-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CARLOS GOMES D PINTO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2024 | Valor: 710,00 |
Credor: ALMIR APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 785.111.866-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ALMIR APARECIDO DA SILVA EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2024 | Valor: 765,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.624.426-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO DA COSTA EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2024 | Valor: 1.100,00 |
Credor: PAULO CESAR COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.140.536-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO CESAR DA COSTA EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2024 | Valor: 45,00 |
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCIANO ROMAO LEITE EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2024 | Valor: 320,97 |
Credor: PAULO CESAR COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.140.536-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO CESAR DA COSTA EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2024 | Valor: 225,00 |
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCIANO ROMAO LEITE EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2024 | Valor: 855,00 |
Credor: BRAULIO APARECIDO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.434.066-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.12.364.0023.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR BRAULIO APARECIDO GONÇALVES EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A TAUBATE, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2024 | Valor: 45,00 |
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCIANO ROMAO LEITE EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2024 | Valor: 810,00 |
Credor: JORGE TARGINO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Gonçalves | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.858.226-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.12.364.0023.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JORGE TARGINO CARLOS EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AO CEP BRASÓPOLIS, CONFORME LEI No 1137 DE 06 DE ABRIL DE 2018. |
Total das liquidações: | 20.797,88 |