Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18

Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 708,72
Nº do documento: 307023 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 264,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Edina Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 760.820.326-91
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: 307017 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Hélio Bertolin Segundo
CPF credor / CNPJ credor: 068.910.066-35
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 686,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Tiago Hernane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.812.766-56
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 307024 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Thiago Aristides Silva e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.128.457/0001-90
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 491,16
Nº do documento: 307013 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jorge Augusto de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 220,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Tiago Hernane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.812.766-56
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 186,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 392,00
Nº do documento: 307021 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.077/0001-70
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 307019 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.850,00
Nº do documento: 307022 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Barretto, Chagas, Pessôa Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 20.627.288/0001-36
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 134,42
Nº do documento: 307006 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1105-53
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 44,03
Nº do documento: 306998 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cartório 2° Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.374/0001-00
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 1.408,54
Nº do documento: 307015 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.514.886/0001-45
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 307015 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.514.886/0001-45
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 662,00
Nº do documento: 307005 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.514.886/0001-45
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 263,70
Nº do documento: 307018 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.077/0001-70
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 734,20
Nº do documento: 307010 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 653,16
Nº do documento: 306989 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.648.671/0001-36
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 982,25
Nº do documento: 306989 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.648.671/0001-36
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 635,29
Nº do documento: 306990 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 728,23
Nº do documento: 307000 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Posto Esperança Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 306996 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: CarandaiNet
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 483,44
Nº do documento: 306997 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 307014 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 305,96
Nº do documento: 307001 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 170,07
Nº do documento: 307002 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 798,00
Nº do documento: 306995 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 306995 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 10.422,19
Nº do documento: 306995 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 383,48
Nº do documento: 306991 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 5.274,04
Nº do documento: 306991 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 39.205,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.224,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 52.244,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 92,51
Nº do documento: 307016 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 424,13
Nº do documento: 307007 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306988 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Valerio Domingos de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 946.331.776-72
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306987 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Osmar Severino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 283.189.606-10
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306986 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 032.429.026-88
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306985 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Milton Euzebio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 399.307.426-20
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306999 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria Imaculada Wamser
CPF credor / CNPJ credor: 681.816.986-49
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306984 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306983 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 906.686.856-20
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306982 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 377.413.906-78
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306981 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Eder Damasceno Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.604.446-28
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306980 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Andre Luiz de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 069.828.216-76
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306979 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 771.646.606-20
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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