Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18

Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 627,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 664,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 473,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 430,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Vanderléia Aparecida de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 385,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 305504 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: SILVA E OLIVEIRA DE BARBACENA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 305506 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Deposito Alameda Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 566,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Vanderléia Aparecida de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 491,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 305505 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Helio Ferreira de Campos Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 840,00
Nº do documento: 305505 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Helio Ferreira de Campos Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 537,50
Nº do documento: 305488 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: AMM-Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 479,00
Nº do documento: 305485 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Instituto Tiradentes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 305484 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: AMM-Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 305480 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: 305473 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSTITUTO AMM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 305494 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: CarandaiNet
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 305479 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 408,00
Nº do documento: 305495 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção de Software

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.071,22
Nº do documento: 305481 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 3.460,00
Nº do documento: 305496 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 98,57
Nº do documento: 305476 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 492,90
Nº do documento: 305482 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: 305483 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Márcio Adriano Estevam
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 64,49
Nº do documento: 305486 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 10.437,45
Nº do documento: 305476 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 2.056,45
Nº do documento: 305476 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 603,56
Nº do documento: 305474 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 6.252,70
Nº do documento: 305474 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 4.694,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 28.477,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 9.001,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 46.948,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 372,31
Nº do documento: 305493 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 44,13
Nº do documento: 305499 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 261,77
Nº do documento: 305498 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305472 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305471 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305470 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Osmar Severino de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305469 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305468 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Murilo Paulino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305466 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305465 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305464 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305463 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305462 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cor Jesus Moreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305461 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
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