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Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 3.719,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 20.535,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 4.172,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 41.729,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 215,36
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Luciano Rodrigues Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Karin da Cunha Almada
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 350,92
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 349,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 1.731,73
Nº do documento: 304778 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Imobiliária & Construtora Tavares Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Sede Própria Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 499,00
Nº do documento: 304767 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Instituto Tiradentes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 499,00
Nº do documento: 304766 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Instituto Tiradentes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 499,00
Nº do documento: 304765 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Instituto Tiradentes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 304761 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Minas Empresarial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 304762 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Minas Empresarial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 348,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Pires Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 348,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Vanderléia Aparecida de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 3.020,00
Nº do documento: 304756 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Moura e Moura Inform. e Empreend. Comerciais Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 781,12
Nº do documento: 304746 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 8.763,13
Nº do documento: 304746 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 4.092,42
Nº do documento: 304745 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 1.054,91
Nº do documento: 304745 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 304759 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Manutec Computadores & Suprimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 3.455,00
Nº do documento: 304759 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Manutec Computadores & Suprimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.335,00
Nº do documento: 304759 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Manutec Computadores & Suprimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 175,43
Nº do documento: 304764 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Supermercado Baeta Barcellos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 166,85
Nº do documento: 304774 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Casa Lourenço Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 1.281,00
Nº do documento: 304743 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ALB da Silva Lombardi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: 304727 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cúrcio & Filhos Materiais de Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 304749 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 29.448,59
Nº do documento: 304777 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Imobiliária & Construtora Tavares Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Sede Própria Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 39.862,90
Nº do documento: 304760 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Luiz Whitney Cantaruti Guida Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Construção da Sede Própria Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 75.046,00
Nº do documento: 304753 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Marcelli Moveis para Escritório e Informática Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Construção da Sede Própria Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 136,64
Nº do documento: 304751 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: TNL PCS S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 304772 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Boratto & Machado Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 572,46
Nº do documento: 304728 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: 2393 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 2394 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 304755 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Márcio Adriano Estevam
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 452,63
Nº do documento: 304758 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 304744 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 371,06
Nº do documento: 304750 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 2.855,00
Nº do documento: 304775 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 22,95
Nº do documento: 304754 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 304757 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Moura e Moura Inform. e Empreend. Comerciais Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 25,56
Nº do documento: 304768 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 87,52
Nº do documento: 304763 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304740 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304739 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304738 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Osmar Severino de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304737 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304736 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Murilo Paulino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304734 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304733 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304732 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304731 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304730 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cor Jesus Moreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições Presidente da Câmara

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304729 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Total dos pagamentos: 265.517,34