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Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 718,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 3.719,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 21.099,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 4.172,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 41.729,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 506,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 315,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 480,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 304693 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Claúdia Andrade da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 690,36
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Tiago Hernane da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 220,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 269,00
Nº do documento: 304689 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Omar José de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 2.815,20
Nº do documento: 304678 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 749,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 478,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 276,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 3.570,00
Nº do documento: 304687 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Manutec Computadores & Suprimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 304671 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 4.4.90.52.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Coleções e Materiais Bibliográficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 304667 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: AMM-Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 304665 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: AMM-Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 652,00
Nº do documento: 304683 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: S. A. Estado de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 781,12
Nº do documento: 304657 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 8.763,13
Nº do documento: 304657 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 4.031,79
Nº do documento: 304658 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 1.054,91
Nº do documento: 304658 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 3.920,26
Nº do documento: 304662 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 127,97
Nº do documento: 304673 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: TNL PCS S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 304672 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Boratto & Machado Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 1.162,84
Nº do documento: 304664 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 106,17
Nº do documento: 304663 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Supermercado Baeta Barcellos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 114,50
Nº do documento: 304663 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Supermercado Baeta Barcellos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 204,50
Nº do documento: 304691 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Casa Lourenço Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 489,70
Nº do documento: 304691 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Casa Lourenço Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 220,30
Nº do documento: 304691 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Casa Lourenço Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 1.014,41
Nº do documento: 304685 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Posto Esperança Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 2386 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: 2387 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 2388 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 2389 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 2390 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 2391 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 304675 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Márcio Adriano Estevam
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 569,26
Nº do documento: 304676 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 304674 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 371,06
Nº do documento: 304668 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Locação de Software

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 15.478,43
Nº do documento: 304677 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Imobiliária & Construtora Tavares Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Sede Própria Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 2.855,00
Nº do documento: 304692 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 176,37
Nº do documento: 304684 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 21,73
Nº do documento: 304688 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 35,97
Nº do documento: 304686 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304656 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304655 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304654 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Osmar Severino de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304653 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304652 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Murilo Paulino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304651 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304650 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304649 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304648 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304647 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cor Jesus Moreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições Presidente da Câmara

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304646 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Total dos pagamentos: 140.303,18