Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16

Câmara Municipal de Buritis

Câmara Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CREA - MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 2.982,93
Nº do documento: 003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 31.007,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 57.228,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 2.607,60
Nº do documento: 421978 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.033.708/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GELDO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.488,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GELDO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 172,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Cleber Sousa Tiago
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 335,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Cleber Sousa Tiago
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 637,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 212,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GELDO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 5.271,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 4.281,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Nayana Machado Lino
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 41,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: João Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 41,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: João Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Real Print
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 257,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 207,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Real Print
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 223,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Cleber Sousa Tiago
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 318,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Cleber Sousa Tiago
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 624,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Cleber Sousa Tiago
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.136,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Cleber Sousa Tiago
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 36,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 51,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 3.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 3.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 261,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 642,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 336,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 726,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 1.271,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 3.187,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 4.756,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 7.796,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 5.214,39
Nº do documento: 421979 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 48.746,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 6.745,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 202.238,73