Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/10/2021 | Valor: 56,70 |
Credor: Fagner dos Reis Mendes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.737.856-63 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 1/2 diária de alimentação para o vereador em viagem à Unaí MG para fazer vistoria na Clínica de Hemodiálise atendendo denúncias, juntamente com o vereador Geldo e o Presidente da Câmara, no dia 21/10/2021. Nos termos da lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 380,00 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesas com locomoção para o servidor em viagem à Brasília DF para buscar os servidores Marcos Aurélio e Andressa Brandão no aeroporto JK, no dia 22/10/2021. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 127,59 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de alimentação para o servidor em viagem à Brasília DF para buscar os servidores Marcos Aurélio e Andressa Brandão no aeroporto JK que retornarão de Belo HOrizonte MG onde foram realizar curso de licitação administrado pela ADPM, no dia 22/10/2021. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/10/2021 | Valor: 335,04 |
Credor: FLÁVIO BALTAZAR GALVÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento de despesas com locomoção para o Presidente da Câmara em viagem à Unaí MG para fazer vistoria na Clínica de Hemodiálise atendendo denúncias, juntamente com os vereadores Geldo da Mariquita e Faguinho da Padaria, no dia 21/10/2021. Nos termos da lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/10/2021 | Valor: 106,32 |
Credor: FLÁVIO BALTAZAR GALVÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 1/2 diária para o Presidente da Câmara em viagem à Unaí MG para fazer vistoria na Clínica de Hemodiálise atendendo denúncias, juntamente com os vereadores Geldo da Mariquita e Faguinho da Padaria, no dia 21/10/2021. Nos termos da lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/10/2021 | Valor: 56,70 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 1/2 diária de alimentação para o vereador em viagem à Unaí MG para fazer vistoria na Clínica de Hemodiálise atendendo denúncias, juntamente com o Vereador Fagner e o Presidente da Câmara, no dia 21/10/2021. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/10/2021 | Valor: 690,00 |
Credor: MG CONSULTORIA, AGRONOMIA E DESINSETIZADORA BURITIS | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.223.219/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de desinsetização e desratização para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 44 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 420,00 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesas com locomoção para o servidor em viagem à Brasília DF para levar os servidores Marcos Aurélio e Andressa Brandão para embarcarem ára Belo Horizonte MG para participarem de curso sobre a Nova Lei de Licitação nos dias 19a21/102021. Nos termos 1.291/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 63,79 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão 1/2 diária de aliment. para o servidor em viagem à Brasília DF para levar os servisores Marcos Aurélio e Andressa Brandão ao aeroporto para embarcar em voo para Belo Horizonte MG para participar do curso de atualização tema: "A Nova Lei de Licitações", oferecido pela ADPM a ser realizado nos dias 19a21/10/2021. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 710,96 |
Credor: Marcos Aurélio Moraes Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesas com locomoção para o servidor em viagem à Belo Horizonte MG para participar do curso de atualização tema: "A Nova Lei de Licitações", oferecido pela ADPM a ser realizado nos dias 19a21/10/2021. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.318,40 |
Credor: Marcos Aurélio Moraes Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 4 de hosped. e 4e1/2 aliment. para o servidor em viagem à Belo Horizonte MG para participar do curso de atualização tema: "A Nova Lei de Licitações", oferecido pela ADPM a ser realizado nos dias 19a21/10/2021. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Empenho referente às inscrições dos servidores Marcos Aurélio Moraes Silva e Andressa Alves Brandão para a participarem do curso com o tema " A nova lei de licitações" a ser realizado em Belo Horizonte MG pela empresa ADPM-Administração Pública para Municípios, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 95,40 |
Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente À Aquisição de materiais de consumo de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 27768 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 600,60 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente À aquisição de produtos de papelaria e escritório para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 10.686 em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 710,96 |
Credor: Andressa Alves Brandão | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.279.436-76 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento de despesas com locomoção para a servidora em viagem à Belo Horizonte MG para participar do curso de atualização tema: "A Nova Lei de Licitações", oferecido pela ADPM a ser realizado nos dias 19a21/10/2021. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.318,40 |
Credor: Andressa Alves Brandão | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.279.436-76 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 4 de hosped. e 4e1/2 aliment. para a servidora em viagem à Belo Horizonte MG para participar do curso de atualização tema: "A Nova Lei de Licitações", oferecido pela ADPM a ser realizado nos dias 19a21/10/2021. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 17,15 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 10.674 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2021 | Valor: 216,95 |
Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de padaria para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 27615 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de materiais de consumo de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 27835 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 380,00 |
Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 27449 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 2.940,00 |
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.15 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculo, Equip., Materiais Permanentes e Mobiliários | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais permanentes para instalação de padrão para receber a nova carga de energia da CEMIG para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 7312 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 7.061,50 |
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de consumo para instalação de padrão para receber a nova carga de energia da CEMIG para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 7311 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 980,00 |
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de instalação de padrão para receber a nova carga de energia da CEMIG para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 460 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 65,00 |
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente à Prestação de serviços de manutenção de portão eletrônico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 456 em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2021 | Valor: 141,43 |
Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de padaria para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 27684 em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2021 | Valor: 29.649,27 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2021 | Valor: 10.384,17 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das férias do servidor Marcos Aurélio Moraes Silva da Câmara Municipal, ref. mês Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2021 | Valor: 4.217,12 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviço de publicidade, transmissão em ondas de radio FM das reuniões da Câmara Municipal, no mes de SETEMBRO de 2021. Conforme nota fiscal no 02244 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2021 | Valor: 16,50 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho ref á Aquisição de materiais de consumo de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mes de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 10.461 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2021 | Valor: 237,02 |
Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de padaria para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. no mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 27.733 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2021 | Valor: 57.895,51 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2021 | Valor: 401,75 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho ref á Aquisição de materiais de consumo de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 10.685 em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/10/2021 | Valor: 190,64 |
Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo generos alimentícios (padaria) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 27478 em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2021 | Valor: 55,84 |
Credor: João Alves Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios(galões de água) atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 1516 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2021 | Valor: 97,50 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de água mineral para atender as necessidades da Câmara Municipal de BUritis, no mes de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 10.463 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/10/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de publicação de Atos Oficiais em jornais de grande circulação e/ou Diário Oficial do Estado e da União para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2021 | Valor: 97,50 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de água mineral para atender as necessidades da Câmara Municipal de BUritis, No mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 10557 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/10/2021 | Valor: 487,50 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de água mineral para atender as necessidades da Câmara Municipal de BUritis. No mês de outubro de 2021. Conforme notas fiscais no 10.676/10675/10.684 em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2021 | Valor: 582,89 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível para o veículo oficial (Renault Duster Placa QOK3948) da Câmara Municipal de Buritis. No es de SETEMBRO DE 2021. Conforme nota fiscal no 13291 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2021 | Valor: 5,50 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de materiais de consumo de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 10.460 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2021 | Valor: 17,15 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios para atender as 10462 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2021 | Valor: 35,50 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de materiais de consumo de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 10.556 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/10/2021 | Valor: 78,24 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês de setembro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/10/2021 | Valor: 15,05 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho refere ao fornecimento de link de internet banda larga para uso do Poder legislativo no mes de outubro de 2021. Conforme nota fiscal no 6595 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2021 | Valor: 3.880,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mes de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2021 | Valor: 179,12 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de água e esgoto para a Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 20.924,68 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente às obrigações previdenciárias patronais relativo aos vereadores, servidores comissionados e servidores contratados da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Contratos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da bolsa estágio conforme convênio assinado entre o Fórum e a Câmara Municipal, ref. mês de Outubro de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 6.745,11 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do subsídio do Presidente da Câmara de vereadores de Buritis. No mês de outubro 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/10/2021 | Valor: 107,60 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de correios e telégrafos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/10/2021 | Valor: 4.756,94 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/10/2021 | Valor: 53.960,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do subsídio dos vereadores(exceto Presidente) da Câmara Municipal de Buritis. No mês de Outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/10/2021 | Valor: 569,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/10/2021 | Valor: 7.635,81 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente às obrigações previdenciárias patronais relativo aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Buritis. No mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/10/2021 | Valor: 2.596,04 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do abono pecuniário (10 diias) das férias do servidor Marcos Aurélio Moraes SilvaCâmara Municipal, ref. mês Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/10/2021 | Valor: 698,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia para a Câmara Municipal de Buritis, no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/10/2021 | Valor: 1.930,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia para a Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 06/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 06 de outubro de 2021. conforme extrato em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 18/10/2021 | Valor: 229,90 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 18 de outubro de 2021. conforme extrato em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 19/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 19 de outubro de 2021. conforme extrato em anexo. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 27/10/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 27 de outubro de 2021. conforme extrato em anexo. |
Total das liquidações: | 231.423,65 |