Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/06/2018 | Valor: 921,25 |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 2 dias de hosped. e 3 de alimenta. p/ o vereador em viagem à Belo Horizonte MG p/ fazer visita ao gabinete do Dep. Est. Tadeuzinho e à Vice Governadoria do Estado a fim de tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 3a5/07/18 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para desp. com locmoção para o presidente da Câmra em viagem à Paracatu MG para participar do Fórum Rgional do Governo do Noroeste, nos dias 2 e 3/07/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/06/2018 | Valor: 552,75 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de hosped. e 2 de aliment. para o presidente da Câmra em viagem à Paracatu MG para participar do Fórum Rgional do Governo do Noroeste, nos dias 2 e 3/07/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/06/2018 | Valor: 737,00 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 2 diárias(aliment e hosped) para a vereadora em viahem à Brasília DF para participar de reunião com o Dep. Fed. Marcos Montes e sua assessora Renata, e reunião com a assessoria do Dep. Fed. Paulo Abi-Ackel, nos dias 03a5/7/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/06/2018 | Valor: 184,25 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de alimenta. para a vereadora em viagem à Brasília DF para participar de reunião no INCRA SR28 para obter informações ref. a Titulação de alguns assentamentos e acompanhar assentados na renovação do CCU, no dia 28/06 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/06/2018 | Valor: 98,26 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de aliment. para a vereadora em viagem à Unaí MG para participar de reunião no CRAS, onde será apresentado o Projeto no qual Buritis MG foi contemplado. O evento será realizado pelo CEA, no dia 26/06 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 230,00 |
Credor: AGNALDO NOVATO CURADO FILHO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 265.708.741-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiantamento p/ despesas com locomoção p/ p o servidor em viagem à Brasília DF p/ assessorar o Presidente da Câmra em reunião com o Dep. Marcelo Álvaro Antônio, dia 20/06, e com o Diretor da Secretaria de Pesca no dia 21/06 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 675,59 |
Credor: AGNALDO NOVATO CURADO FILHO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 265.708.741-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosped e 1 e 1/2 de aliment. p/ p o servidor em viagem à Brasília DF p/ assessorar o Presidente da Câmra em reunião com o Dep. Marcelo Álvaro Antônio, dia 20/06, e com o Diretor da Secretaria de Pesca no dia 21/06 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 675,59 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosped e 1 e 1/2 de aliment. p/ p o Presidente da Câmara em viagem à Brasília DF p/ participar de reunião com o Dep. Marcelo Álvaro Antônio, dia 20/06, e com o Diretor da Secretaria de Pesca no dia 21/06/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 440,00 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiant. p/ desp. c/ locomoção em viagem à Montes Claros MG p/ participar de reunião c/ a diretora da CODEVASF(liberação de emendas)e reunião com a Kely e o Juliano(projeto p/ aquisição de implementos agrícola), dias 20a22/06/18 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 921,25 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 2 diária de hosped. e 3 de aliment em viagem à Montes Claros MG p/ participar de reunião c/ a diretora da CODEVASF(liberação de emendas)e reunião com a Kely e o Juliano(projeto p/ aquisição de implementos agrícola), dias 20a22/06/18 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/06/2018 | Valor: 230,00 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para desp. com locomoção para o Presidente em viagem à Brasília DF para participar de reunião com o Dep. Fed. Roney Nemer no Ministério da Saúde para tratar a respeito da UPA para o Município de BUritis, no dia 15/06/18 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/06/2018 | Valor: 245,67 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de alimentação para o Presidente em viagem à Brasília DF para participar de reunião com o Dep. Fed. Roney Nemer no Ministério da Saúde para tratar a respeito da UPA para o Município de BUritis, no dia 15/06/18 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/06/2018 | Valor: 237,15 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiant. p/ desp com locomoção p/ a vereadora em viagem à Brasilia DF p/ participar de reuniões com o Dep. Paulo Abi-Ackel, com o Superintendente do INCRA SR28 e com a assessoria do Paulo Abi-Ackel, nos dias 6a8/06/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/06/2018 | Valor: 737,00 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 2 diárias completas para a vereadora em viagem à Brasilia DF p/ participar de reuniões com o Dep. Paulo Abi-Ackel(pavimentação asfáltica), com o Superindentente do INCRA SR28( e com a assessoria do Dep. Paulo Abi-Ackel, nos dias 6a8/06/18 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/06/2018 | Valor: 460,62 |
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de hosped. e 1 e 1/2 de alimentação para a vereadora em viagem à Braspilia DF para participar de reunião com o Dep. Fed. Paulo Abi-Ackel p/ tratar de assunto de interesse do município de Buritis, nos dias 05e06/06/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/06/2018 | Valor: 460,62 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de hosped. e 1 e 1/2 de alimentação para a vereadora em viagem à Braspilia DF para protocolar e receber documentos ref ao PRONAF e infraestrutura dos assentamentos, nos dias 05e06/06/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/06/2018 | Valor: 220,05 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo Renalt Duster) de Unaí MG para Buritis MG, na qual o motorista oficial fez a retirada do veículo zero KM da concessionária Primavia, no dia 23/05/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 267,00 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de produtos de higiene e limpeza, no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2018 | Valor: 1.274,30 |
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais elétricos e de manuteção de bens imóveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de junho de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2018 | Valor: 416,00 |
Credor: Ronaldo Auto Pecas e Super Troca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.075.181/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de lubrificantes e troca de óleo do veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis MG, nos meses de março e maio de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 1.900,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente à Prestação de serviços gráficos, no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2018 | Valor: 491,40 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de materiais de consumo(refrigerantes lata), no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2018 | Valor: 360,51 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios ), no mês de junho de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2018 | Valor: 585,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente de materiais de papelaria, no mês de junho de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2018 | Valor: 634,63 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de papelaria, no mês de junho de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2018 | Valor: 767,58 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: .Aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios), mês de junho de 2018. Conforme as notas fiscais anexadas de numero 242 e 243. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2018 | Valor: 222,80 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios), no mês de junho 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2018 | Valor: 185,00 |
Credor: Edson Fernandes da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.456.194/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente às prestações de serviços de lavagens automotivas do tipo americana do veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis, no mês de MAIO de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2018 | Valor: 1.347,32 |
Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de produtos de padaria, no mês de maio de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/06/2018 | Valor: 237,00 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios), mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/06/2018 | Valor: 250,20 |
Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação de serviços de recargas de torneres no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2018 | Valor: 649,95 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços gráficos, no mês de junho de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2018 | Valor: 983,62 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao abono pecuniário de 10 dias de férias do servidor Rodrigo Barbosa Fonseca da Câmara Municipal, ref. mês Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2018 | Valor: 1.470,20 |
Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, no mês de junho de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2018 | Valor: 4.164,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho ref. à contratação de empresa especializada em radiodifusão para transmissão das sessões ordinárias, no mês de junho de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2018 | Valor: 4.511,75 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de combustível para o veiculo oficial da Câmara durante o mês de maio de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2018 | Valor: 419,76 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de produtos de padaria, no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2018 | Valor: 499,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa fornecedora de internet, no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2018 | Valor: 6.213,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês de junho 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2018 | Valor: 141,15 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de produtos de limpeza, no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2018 | Valor: 2.964,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria e financeira, no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2018 | Valor: 166,19 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês maio de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2018 | Valor: 219,35 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de JUNHO de 2018 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2018 | Valor: 306,63 |
Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de junho de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2018 | Valor: 150,45 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente às despesas com água e esgoto, no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2018 | Valor: 17.360,68 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. junho de 2018 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2018 | Valor: 2.486,52 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do adiantamento de 50% da gratificação natalina dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2018 | Valor: 172,34 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de produtos de limpeza, no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/06/2018 | Valor: 701,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2018 | Valor: 338,28 |
Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de junho de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/06/2018 | Valor: 19,40 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 05 de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/06/2018 | Valor: 155,34 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao gasto com energia no mês de maio de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2018 | Valor: 138,86 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente às despesas com água e esgoto, no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/06/2018 | Valor: 600,41 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da alíquota amortizante da contribuição patronal, do servidor cedido à Câmara dos Deputados, Marcos Aurélio Moraes Silva, relativos aos meses de fevereiro, março e abril de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/06/2018 | Valor: 109,41 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/06/2018 | Valor: 38,80 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 6 de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/06/2018 | Valor: 113,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao gasto com energia no mês de JUNHO de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/06/2018 | Valor: 7.688,54 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. junho de 2018 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/06/2018 | Valor: 22.709,81 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/06/2018 | Valor: 4.748,72 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: ao pagamento antecipado da gratificação natalina para o vereador José Eurípedes em virtude do seu aniversário , nos termos do artigo 39 4o da CF/88, c/c artigo 56, inciso II da Lei Complementar 002/2002 e . ref. mês Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/06/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 15 de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/06/2018 | Valor: 11.354,91 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do adiantamento de 50% da gratificação natalina dos servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/06/2018 | Valor: 3.934,47 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referenteao pagamento das férias do servidor Rodrigo Barbosa Fonseca da Câmara Municipal, ref. mês Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/06/2018 | Valor: 53.746,83 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal, ref. mês de junho de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/06/2018 | Valor: 19,40 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 19/06/2018. Conforme extrato anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/06/2018 | Valor: 262,36 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de correios e telégrafos no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/06/2018 | Valor: 43.809,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/06/2018 | Valor: 20.901,58 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do adiantamento de 50% da gratificação natalina dos vereadores da Câmara Municipal, ref. mês Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/06/2018 | Valor: 203,70 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 20 de junho de 2018. Conforme extrato anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/06/2018 | Valor: 18.528,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do adiantamento de 50% da gratificação natalina dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/06/2018 | Valor: 105,40 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 21 de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/06/2018 | Valor: 77,60 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 22 de junho de 2018.Conforme extrato anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/06/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 25 de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/06/2018 | Valor: 48,50 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 27 de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/06/2018 | Valor: 19,40 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 28 de junho de 2018. |
Total das liquidações: | 250.398,73 |