Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/01/2023 Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Alexandra Rodrigues Mota
CPF credor / CNPJ credor: 869.804.406-91
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

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Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/01/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Helena Maria da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 589.805.556-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

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Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/01/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: FERNANDO MESSIAS ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 098.620.656-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: TIAGO JOSÉ SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 095.974.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: TIAGO JOSÉ SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 095.974.056-28
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/01/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 25/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/01/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 7.027,50