Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4809 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: GERALDO MARTILIANO CASSIMIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.152.486-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4808 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4807 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4806 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 618,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4769 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4768 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4766 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 343,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4762 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4705 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: RINALDO RÔMULO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.449.408-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 343,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4698 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: RINALDO RÔMULO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.449.408-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4647 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Maria Aparecida Mota Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.909.886-27 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4642 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 206,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: RINALDO RÔMULO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.449.408-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Higor Gabriel Correa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.758.986-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 825,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 206,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: 000110 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4576 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 343,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 6.179,15 |