Informações atualizadas em: 14/05/2025 18:30:39
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 121,00 | |
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. ( POLICIA MILITAR ) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 111,63 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. ( PC - PQ - JD E BANHEIRO PÚBLICO ). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 728,01 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.480,82 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 532,72 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 11,17 | |
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. TABELA ABC FARMA PARRA MEDICAMENTOS GENÉRICOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 13.215,97 | |
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. TABELA ABC FARMA PARA MEDICAMENTOS DE REFERENCIA. EXCLUSIVO PARA ME E EPP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 3,42 | |
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. TABELA ABC FARMA PARA MEDICAMENTOS DE REFERENCIA. EXCLUSIVO PARA ME E EPP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 136,75 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. ( POLÍCIA MILITAR ). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 136,98 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 749,96 | |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (MAQUINÁRIO E VEÍCULOS LEVES) MOTONIVELADORA BEW HOLLAND RG140 ( PATROL 140B). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 240,08 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 454,41 | |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 1.229,65 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 433,43 | |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (MAQUINÁRIO E VEÍCULOS LEVES), TRATOR MASSEY FERGUSON MF 275, DO SETOR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 16.578,00 | |
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER OLEO COMBUSTÍVEL, DIESEL S-10 PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.535,00 | |
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER OLEO COMBUSTÍVEL, DIESEL S-10 PARA VEICULO CONVENIADO DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1,10 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 71,59 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 249,35 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS CONVENIADOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 8.289,00 | |
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESAS PELA AQUISIÇÕES DE OLEO COMBUSTÍVEL, DIESEL S-10 PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,SOLCITADO PELA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.384,21 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO ORC-8539 DA POLICIA MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 167,95 | |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (MAQUINÁRIO E VEÍCULOS LEVES) RETRO MASSEY FERGUSON (4) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 79,21 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CAMINHÃO TANQUE IVECO PLACA ORC-9124. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 300,80 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE MARCOPOLO HLF-2297. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 48,23 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OQI-2792. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 26,79 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PXJ-3719. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.079,66 | |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ÔNIBUS VW PLACA JOZ-2315. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 233,43 | |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA KSZ-6422. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 316,13 | |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VEÍCULO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA HMG-7240. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 678,25 | |
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. TABELA ABC FARMA PARA MEDICAMENTOS DE REFERENCIA. EXCLUSIVO PARA ME E EPP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 3.900,00 | |
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEÍC.: UM (01) ÔNIBUS 32 LUGARES E 01(UM) VAN 15 LUGARES, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE ED., T., C., ESP. E JUVENTUDE, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMP. DE INVERNO DE FUTSAL E VOLEI, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 14,60 | |
Credor: Benito Soares Cunha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE(WESLEY WENDEU MOREIRA RAMOS) EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD), VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 12 A 14/07/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 50,92 | |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (MAQUINÁRIO E VEÍCULOS LEVES) RETRO MASSEY FERGUSON |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 44,52 | |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (MAQUINÁRIO E VEÍCULOS LEVES) MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 8,43 | |
Credor: Felipe Dias Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA BELO HORIZONTE DIAS 19 E 20/JULHO/2017. |
Total das anulações: /strong> | 55.643,17 |