Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:33
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 1.529,98 | |
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 564,38 | |
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 782,09 | |
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 1.636,48 | |
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PELA AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 461,50 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 12.228,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 500,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 4.216,95 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 1.480,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 1.125,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 3.323,29 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 10.501,82 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 5.403,71 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 6.311,11 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 58.525,74 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 7.200,56 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 38.332,55 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 12.807,16 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 800,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 6.402,91 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 500,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 3.381,87 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 6.130,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 21,95 | |
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA E COLORIDA PARA O SETOR, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE ADM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 73,20 | |
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ( FITA PARA IMPRESSOARA MATRICIAL EPSON FX - 1170). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 33.829,39 | |
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 6.385,96 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 0,14 | |
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Contratação de cobertura de seguro patrimonial, pessoal e de responsabilidade civil de veículos da frota municipal, veículo placas KTB-6679 e KSZ-6422.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 0,04 | |
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Contratação de cobertura de seguro patrimonial, pessoal e de responsabilidade civil de veículos da frota municipal, veículo placa HMN-4415. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 22.600,00 | |
Credor: MARCILIO BASTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.629.698-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORALPARA ATENDER A REDE MUNICIPAL . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 9.048,00 | |
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISTAS A MINISTRAR AULAS DE CORAL E DE FANFARRA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 7.114,95 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 125.164,58 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 122.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 1,80 | |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 1.728,00 | |
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 125,56 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 241,60 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA SEC.MUN. DE CULTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 7,20 | |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 442,38 | |
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. TABELA ABC FARMA PARRA MEDICAMENTOS GENÉRICOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 531,47 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN DA FROTA MUNICIPAL E CONVENICADOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 1.067,07 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 191,92 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 30,80 | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DA MERENDA ESCOLAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 124,28 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ROÇADEIRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 31,05 | |
Credor: JOSE RICARDO MOTTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 125,70 | |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 12,48 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO OFICIAL ASTRA HMN-4415, SOLICITADO PELO GABINETE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 10.615,92 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 720,00 | |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, COM SENHA INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 344,01 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 172,00 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 34,40 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 30,39 | |
Credor: José Márcio Maia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 698,23 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 25,86 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, ( POLÍCIA MILTAR ). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 13,08 | |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 2.816,56 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS: TOYOTA, MERCEDES BEN |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 1.362,80 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS:TOYOTA, MERCEDES BENS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 1.030,68 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 137,60 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 722,40 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 275,20 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 0,20 | |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 1.045,65 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 475,94 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 324,72 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 856,18 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN DA FROTA MUNICIPAL E CONVENICADOS, VEÍCULO PLACA HIK-2221. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 566,10 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN DA FROTA MUNICIPAL E CONVENICADOS, VEÍCULO PLACA HLF-9778. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 25,88 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN DA FROTA MUNICIPAL E CONVENICADOS, VEÍCULO PLACA HLF-0375. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 157,54 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN DA FROTA MUNICIPAL E CONVENICADOS, VEÍCULO PLACA OQE-1882. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 71,82 | |
Credor: Paulo César de Camargo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 3.421,84 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 379,15 | |
Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS:TOYOTA, MERCEDES BENS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 56,00 | |
Credor: Antônio Carlos Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTES AS DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . PERÍODO DE 28 À 31 DE 07/2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 3,50 | |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 359,58 | |
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE OLEGÁRIO MACIEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 275,20 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ( PUD-4670 PWA-1871 ). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 483,75 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA HLF-9122. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/08/2016 | Valor: 254,40 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA JTG-7164. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/08/2016 | Valor: 1.022,66 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA KTB-6679. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/08/2016 | Valor: 99,80 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA KNJ-1685. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/08/2016 | Valor: 102,88 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA KSZ-6422 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 79,47 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA HLF-9778. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 3.152,75 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA HLF-8236 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 22,29 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OQE-1882 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 563,58 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA ORC-8539 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 426,13 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA JZA-8942. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 111,57 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA OXE-9319 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 147,49 | |
Credor: José Márcio Maia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 20,57 | |
Credor: Paulo César de Camargo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 4.374,56 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 42,92 | |
Credor: José Márcio Maia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 110,78 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA ORC-8539 - POLÍCIA MILITAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 7,50 | |
Credor: Antônio Carlos Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTES AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO/2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 12.858,31 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ |
Total das anulações: /strong> | 618.844,46 |