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Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39083-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 25,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 33,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 47,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3.035,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 16.516,24
Nº do documento: 3593781 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647078-2
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 2,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 39,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 53,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 386,75
Nº do documento: 301500 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Cecilia Aparecida Ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 038.147.796-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004079-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 50,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 42,25
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 16,90
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 8,45
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 84,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 1.146,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.028,39
Nº do documento: 301501 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.725,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 658,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 407,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 325,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 1.302,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: DAIANA DA SILVA NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.765.536-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 573,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: DIALHOST INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.494.534/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 372,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 290,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 334,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 95,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 91,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 107,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: 301497 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Daniel Fernandes da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: 301497 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Daniel Fernandes da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: 301498 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 40,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: LUCIANA CRISTINA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 948.683.366-49
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: 301498 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 109,96
Nº do documento: 900018 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: 900018 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ABEL FRANCISCO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 101.367.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 147,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.197,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: MARCELO YONAMINE
CPF credor / CNPJ credor: 247.328.398-27
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Conferências e Exposições

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Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 593,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 150,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 301499 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Eliandro Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.837.706-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 26,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 5.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 47,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 67,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 144,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 182,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 232,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VERA RAIMUNDA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 860.239.506-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004079-7
Credor: ABEL FRANCISCO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 101.367.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 20,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 6.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 214,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 20,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 276,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 277,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 135,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 3.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: LF EMPRESARIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 51.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.664,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Danila Garcia Alves Dias
CPF credor / CNPJ credor: 055.115.246-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 3.197,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: DAIANA DA SILVA NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.765.536-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 18.381,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 384,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 271,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 405,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.473.674/0002-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 390,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 753,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PRODUTOS SAP LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.377.293/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3025 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

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Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 268,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 1.111,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 860,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 149,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 164,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 948,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 419,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 123,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 38,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.040,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 564,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 233,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 233,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 233,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 233,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: CLAUDINEI DE SOUZA 05111009655
CPF credor / CNPJ credor: 22.925.029/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Expresso Gardênia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 144,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 11,00
Nº do documento: 0039 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 37,00
Nº do documento: 0039 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 67,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 5.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VERA RAIMUNDA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 860.239.506-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 301497 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Daniel Fernandes da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 3.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 49619-7
Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 3.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 58,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 37,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 61,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 69,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 71,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 440,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 480,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 000028 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 58,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Luiz Tarcísio Cônsoli de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.328.324/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Luiz Tarcísio Cônsoli de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.328.324/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 193,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 303,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 63,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Ferramentas

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Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 7.700,00
Nº do documento: 000033 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: SMK PRODUCOES ARTISTICAS, SHOWS E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.348/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 0034 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: THALES DE CARVALHO MENDONCA 11266611630
CPF credor / CNPJ credor: 23.080.886/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 0037 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: LEONARDO ARAUJO 07581948625
CPF credor / CNPJ credor: 19.598.775/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 8.250,00
Nº do documento: 000035 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: MCASEG EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.160.901/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 6.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SONDA ESTACA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.226.878/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 301495 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 720.694.306-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 496,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 127,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 290,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 448,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 0029 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: WALDEMAR LUIZ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.120/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 185,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 809,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 746,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 451,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 144,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 182,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 369,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 5.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 2.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 75,79
Nº do documento: 301496 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: KARINNE BORGES BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.744.256-31
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 295,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 328,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 536,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 303,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 3.809,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 3.043,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 98,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.740,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 5.866,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 856,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 826,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038.298.776-41 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 217.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647078-2
Credor: SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.035.925/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.3010 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Veículo e Equipamentos para Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 6.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647078-2
Credor: SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.035.925/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.3010 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Veículo e Equipamentos para Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 778,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 68,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 26,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 96,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 1.343,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 729,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: RENAN REIS BENTO CONFECÇÕES ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.503.186/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 4.288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: RENAN REIS BENTO CONFECÇÕES ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.503.186/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.960,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.648.095/0001-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VERA RAIMUNDA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 860.239.506-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VERA RAIMUNDA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 860.239.506-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 266,00
Nº do documento: 0030 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: GOMES MULTIMIDIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.385.206/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 243,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.644,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 2.331,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 1.417,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.244,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 553,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 713,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 1.418,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 768,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 0031 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: CLAUDINEI DE SOUZA 05111009655
CPF credor / CNPJ credor: 22.925.029/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 86,25
Nº do documento: 000036 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 115,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 274,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 0027 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 0026 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 0025 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: LT COSTA PINTO RADIODIFUSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.357.172/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 0024 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 000023 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.094.314/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 67,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 67,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 85,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 104,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 104,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 631,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 14.113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 517-4
Credor: ASK LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.222.596/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: M.M COMÉRCIO DE PEÇAS -LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 52,47
Nº do documento: 301496 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: KARINNE BORGES BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.744.256-31
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 50,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 122,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 18,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 35,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 240,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 519,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 951,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 294,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 1.214,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 158,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 303,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 427,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 500,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 34,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 136,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 209,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 160,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 232,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 234,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 489,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 2.581,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 181,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 277,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 53,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.267,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 145,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 15,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 33,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 960,92
Nº do documento: 000032 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 0038 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: RINALDO ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 76,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 193,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: 900017 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Daniel Fernandes da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.223,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.384,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 2.486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.267,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.058,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Simone Marileia Mota Costa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 029.123.646-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 2.394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: MIRCIA MARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 009.180.746-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: LUCIANO ALEXANDRE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 773.014.806-44
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 618,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 67,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 9.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.414,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 42,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 2.046,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 2.158,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 291,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 5.824,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 355,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 32.478,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 3.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: MARCILIO BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 000.629.698-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JULIO CESAR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 592.407.926-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JULIO CESAR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 592.407.926-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 229,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JULIO CESAR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 592.407.926-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 69,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JULIO CESAR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 592.407.926-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 391,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GILBERTO LOPES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 494.965.146-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 163,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GILBERTO LOPES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 494.965.146-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 573,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GILBERTO LOPES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 494.965.146-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 228,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GILBERTO LOPES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 494.965.146-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 406,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GILBERTO LOPES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 494.965.146-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 261,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GILBERTO LOPES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 494.965.146-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 187,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: GERALDO GOMES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 533.605.086-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 2.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ALAIR SILVA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 125,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 95,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 835 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 324,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 835 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 304,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 4.601,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 13.527,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 17,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 721 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.106-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 721 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.106-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 721 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.106-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 721 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.106-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 718 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 6.563,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.220,45
Nº do documento: 301494 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 614 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 2.727,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Almir Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 85,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 64,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 71,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 61,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 94,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 70,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 121,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 70,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 62,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 58,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 62,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 65,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 69,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 63,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 68,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 63,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 71,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 65,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 85,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 90,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 61,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 64,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 15,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 81,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 424 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 97,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.275,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Fundo Estadual de Saude - PAB
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.31.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.275,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Fundo Estadual de Saude - PAB
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.31.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 410 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.275,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Fundo Estadual de Saude - PAB
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.31.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 3.651,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 3.651,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ASSOCIAÇÃO RESGATI
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades sem fins lucrativo Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 341 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 447,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 337 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 33.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 71.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 691,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 829,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 2.742,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 12.488,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3043 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 7.370,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.28.843.0000.3024 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 2.233,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 83,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 2,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 8.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 525,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 85,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 2.837,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 4.131,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 2.557,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 3.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 3.838,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3008 Natureza: 4.4.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisiçao de Imóveis Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 7.137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 5.733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 5.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.238,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 5.733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 6.475,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.913,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3.558,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 17.156,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 17.766,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 5.733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 12.247,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 65.005,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 62.562,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 182.810,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 5.733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3.196,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 32.868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 26.800,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 5.733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 6.712,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 16.427,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 5.733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 18.644,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 69.930,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 5.114,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 6.731,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 15.997,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 5.733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 22.077,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 12.723,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.686,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3.196,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 4.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 12.776,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.808,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 24,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 59,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 36,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 26,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 25,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 10,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 256,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 687,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 24,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 18,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 63,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 5,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 493,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 29,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 818,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 25.514,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 37.598,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 15.802,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 41.763,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.950,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.635,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 491,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.207,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 110,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 810,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 240,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 52,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 785,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3.071,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 25.532,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 2.356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.885,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 14,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 659,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 70,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16714-2
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.907,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 11,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 8.795,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos: 1.720.470,06