Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: 301410 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: 301410 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4340 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4339 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4337 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 386,75 | |
Nº do documento: 0067 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Cecilia Aparecida Ribeiro de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.147.796-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4208 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 343,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: 0065 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4168 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: 0066 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 328.093.508-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: 301392 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: 851518 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 328.093.508-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: 851518 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 328.093.508-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4070 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 206,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4069 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4068 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4067 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4066 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 343,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4056 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 206,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.030,68 |