Informações atualizadas em: 29/04/2024 11:27:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 1.650,00 |
Credor: QUALIFICAR-CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.605.156/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES AUGUSTO CESAR DA COSTA, EDVALDO JOSÉ BITENCOURT E ÉLCIO ELÓI FERREIRA NO 943o CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, COM O TEMA: "ASPECTOS GERAIS E CONTROLE DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS"; A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO, 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2018, EM BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.920,00 |
Credor: ÉLCIO ELÓI FERREIRA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 271.947.016-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DO 943o CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, COM O TEMA: "ASPECTOS GERAIS E CONTROLE DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO, 01 A 04 DE NOVEMBRO, EM BELO HORIZONTE/MG; CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.920,00 |
Credor: AUGUSTO CESAR DA COSTA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.636-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DO 943o CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, COM O TEMA: "ASPECTOS GERAIS E CONTROLE DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO, 01 A 04 DE NOVEMBRO, EM BELO HORIZONTE/MG; CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.920,00 |
Credor: EDVALDO JOSÉ BITENCOURT | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente de Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DO 943o CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, COM O TEMA: "ASPECTOS GERAIS E CONTROLE DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO, 01 A 04 DE NOVEMBRO, EM BELO HORIZONTE/MG; CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 36,90 |
Credor: EDVALDO JOSÉ BITENCOURT | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 136 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, COM O TEMA: "PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO DE FORMAÇÃO DAS LEIS" REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO, EM BELO HORIZONTE/MG; CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.879,00 |
Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS - EPP (BIT HOME) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NECESSIDADES, NAS DEPENDÊNCIAS DO ADMINISTRATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 175,00 |
Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS - EPP (BIT HOME) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/10/2018 | Valor: 2.336,00 |
Credor: AUGUSTO CESAR DA COSTA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.636-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DO 136o CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, COM O TEMA: "PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCES |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/10/2018 | Valor: 2.336,00 |
Credor: EDVALDO JOSÉ BITENCOURT | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente de Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DO 136o CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, COM O TEMA: "PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCES |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/10/2018 | Valor: 1.100,00 |
Credor: GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.450.024/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES AUGUSTO CESAR DA COSTA E EDVALDO JOSÉ BITENCOURT NO 136o CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS COM O TEMA: "PARTICI |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2018 | Valor: 925,86 |
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME LEI AUTORIZATIVA, COM ATUALIZAÇÃO DE VALOR PELA PORTARIA N 02/2018. PROCESSO N 08/2018 - DISPENSA N 08/2018. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, VIA RÁDIO OU FIBRA ÓTICA COM BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, COM 1 LINK DE INTERNET, E VELOCIDADE 6MPPS PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/10/2018 | Valor: 350,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES - ME (RG SITES) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REF. À MANUTENÇÃO PERIÓDICA, TENDO INCLUSO À HOSPEDAGEM DO SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL E LICENCIAMENTO DO SISTEMA GERENCIADOR, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N 02/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO PARCELA DO MÊS 10/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.469,38 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2018 | Valor: 3.637,77 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2018 | Valor: 6.679,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, COM ATUALIZAÇÃO DE VALOR PELA LEI MUNICIPAL N 633/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2018 | Valor: 14.698,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA, COM ATUALIZAÇÃO DE VALOR PELA LEI MUNICIPAL N 633/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.837,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, COM ATUALIZAÇÃO DE VALOR PELA LEI MUNICIPAL N 633/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2018 | Valor: 22,69 |
Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2018 | Valor: 173,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2018 | Valor: 3.250,00 |
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NAS ÁREAS DE AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/10/2018 | Valor: 106,79 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO DE No (35)3626.1150, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/10/2018 | Valor: 92,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO DE No (35)3626.1107, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/10/2018 | Valor: 127,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO DE No (35)3626.1150, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/10/2018 | Valor: 40,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/18, CONFORME CONVÊNIO 174940 DA CONTA CORRENTE No 57.933-5 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Total das liquidações: | 53.834,48 |