Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:01
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 2.297,02 |
Credor: ÉLCIO ELÓI FERREIRA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 271.947.016-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO XXI FÓRUM BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/2016, CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 3.148,48 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.450,51 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 12.095,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.511,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 6.900,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 19,80 |
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO JULHO/2016 PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME LEI AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 851,07 |
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO JULHO/2016 PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME LEI AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, VELOCIDADE DE 2MPS PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 7,80 |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35)3626.1107, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 215,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35)3626.1107, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 1.436,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 4.589,63 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2016 | Valor: 2.557,00 |
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NAS ÁREAS DE AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/07/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No 34343-9 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/07/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No 34343-9 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Total das liquidações: | 37.247,69 |