Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.145 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.313 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: Mara Dalila dos Santos Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 850.310 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 026.965 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.137 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.137 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.309 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 850.309 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 850.312 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: Elena Célia Costa Duarte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 850.312 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: Elena Célia Costa Duarte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.311 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 026.962 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Daise de Alvarenga Duarte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.140 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.140 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.140 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.143 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.143 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.143 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.143 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.143 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.143 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.143 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.310 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.309 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.142 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.142 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.142 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.142 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.144 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.144 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.144 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.144 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.144 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 026.965 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.141 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.141 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.141 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.970 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.970 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.970 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.970 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.971 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.971 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.971 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.971 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.971 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.759,00 |