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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.145 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.313 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Mara Dalila dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: 850.310 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 026.965 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.137 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.137 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.309 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: 850.309 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.312 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.312 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.311 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 026.962 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Daise de Alvarenga Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.140 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.140 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.140 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.310 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.309 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.142 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.142 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.142 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.142 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.144 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.144 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.144 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.144 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.144 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.146 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.146 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.146 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 026.965 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.141 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.141 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.141 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.970 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.970 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.970 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.970 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.971 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.971 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.971 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.971 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.971 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.139 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.139 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.139 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.759,00