Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.114 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.114 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.495 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 | ||
Credor: Delma Cristina Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 026.880 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 026.880 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.301 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.180 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.179 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Denísia Aparecida Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.111 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 850.115 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.115 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.115 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.115 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.115 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.115 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.115 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 026.869 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 026.869 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 026.869 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.113 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.113 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.112 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.112 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.112 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.112 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.116 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.116 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.878 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.878 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.878 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.878 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.182 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.879 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.879 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.111 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.111 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.111 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.111 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.111 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.114 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.114 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.352,00 |