Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.049 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 000.332 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 000.331 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 000.330 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 850.247 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.249 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.252 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.249 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.247 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.199 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: Juarez Lage Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.250 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: Solinaria de Avila Fernandes Morais Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 000.328 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 000.328 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.045 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.045 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.045 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.050 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.044 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.044 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.044 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.048 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.048 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 000.323 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: WILLIAM GERALDO SAEZ MAIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.200 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 000.330 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.248 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.251 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.251 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.044 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.044 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.253 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.253 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.043 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.043 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.043 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.043 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.051 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.051 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.051 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.051 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.051 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.047 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.047 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.042 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.042 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000.329 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 000.329 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000.329 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000.329 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000.329 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000.329 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000.329 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000.329 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.041 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.046 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.046 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.507,00 |