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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.049 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.332 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.331 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.330 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.247 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.249 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.252 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.249 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.247 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.199 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Juarez Lage Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.250 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Solinaria de Avila Fernandes Morais Sá
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.328 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.328 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.048 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.048 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.323 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: WILLIAM GERALDO SAEZ MAIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.200 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.330 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.248 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.251 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.251 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.253 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.253 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 406 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.042 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.042 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 000.329 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.041 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.046 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.046 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.507,00