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Prefeitura Municipal de Passabém

Prefeitura Municipal de Passabém

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2015




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1223 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/08/2015 Valor: 120,00
Credor: José Lourenço Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Lourenço quando a serviço desta municipalidade relativo reunião: "Escritório FNDE", tema: "Programas e ações do FNDE", no dia 20/08/2015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1222 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/08/2015 Valor: 60,00
Credor: Elena Célia Costa Duarte Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elena Celia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria de Educação relativo reunião: "Escritório FNDE", tema: "Programas e ações do FNDE", no dia 20/08/2015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/08/2015 Valor: 42,00
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de funcionário para capacitação PNAIC em Belo Horizonte no dia 10/08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/08/2015 Valor: 42,00
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Ação Social, para "buscar palestrante p/ Conferência do SUAS" em Coronel Fabriciano no dia 10/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/08/2015 Valor: 210,00
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria de Educação relativo participação em capacitação do PNAIC em Belo Horizonte nos dias 10,11 e 12/08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1038 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 20/08/2015 Valor: 42,00
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte em viagem a Belo Horizonte no dia 20/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1037 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 04/08/2015 Valor: 42,00
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 04/08/2.015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1037 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 11/08/2015 Valor: 42,00
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 11/08/2.015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1036 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 07/08/2015 Valor: 42,00
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 07/08/2.015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1037 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 26/08/2015 Valor: 42,00
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 26/08/2.015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1036 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 12/08/2015 Valor: 42,00
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 12/08/2.015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 03/08/2015 Valor: 42,00
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 03/08/2.015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1036 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 25/08/2015 Valor: 42,00
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 25/08/2.015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 06/08/2015 Valor: 42,00
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 06/08/2.015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1036 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 28/08/2015 Valor: 42,00
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 28/08/2.015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 05/08/2015 Valor: 42,00
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 05/08/2.015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 28 Data: 12/08/2015 Valor: 42,00
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 12/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 29 Data: 14/08/2015 Valor: 42,00
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 14/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 30 Data: 18/08/2015 Valor: 42,00
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 18/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 31 Data: 21/08/2015 Valor: 42,00
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 21/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 32 Data: 24/08/2015 Valor: 42,00
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 24/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 33 Data: 27/08/2015 Valor: 42,00
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 27/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 34 Data: 31/08/2015 Valor: 42,00
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 31/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 36 Data: 12/08/2015 Valor: 60,00
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 12/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 37 Data: 17/08/2015 Valor: 60,00
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - a serviço da Secretaria de Administração em viagem a Belo Horizonte no dia 17/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 38 Data: 20/08/2015 Valor: 60,00
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - a serviço do Gabinete do Prefeito / Secretaria de Educação em viagem a Belo Horizonte no dia 20/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 39 Data: 21/08/2015 Valor: 60,00
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - a serviço da Secretaria de Administração em viagem a Belo Horizonte no dia 21/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 40 Data: 23/08/2015 Valor: 60,00
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - a serviço da Secretaria de Administração em viagem a Belo Horizonte no dia 23/08/2.015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 41 Data: 28/08/2015 Valor: 60,00
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - a serviço da Secretaria de Educação em viagem a Belo Horizonte no dia 28/08/2.015.

Total das liquidações: 1.590,00