Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Administração em viagem a Belo Horizonte no dia 31/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte em viagem a Belo Horizonte no dia 20/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social em viagem a Belo Horizonte no dia 19/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: Denísia Aparecida Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denísia Aparecida Lourenço quando a serviço da Secretaria Mun. de Ação Social, acompanhando idoso em situação de vunerabilidade, em Belo Horizonte no dia 04/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: Edilene Alessandra de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edilene Alessandra de Oliveira quando a serviço da Secretaria Mun. de Saúde, acompanhando paciente quando em realização de exame médico em Belo Horizonte no dia 05/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Mônica Fabíola Antônia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mônica Fabíola Antônia dos Santos quando a serviço do Conselho Tutelar deste relativo participação da 6a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Santa Maria de Itabira dia 24/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Kátia Maria Vieira das Mercês Meireles | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Katia Maria Vieira das Mercês Meireles quando a serviço do Conselho Tutelar, relativo participação da 6a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Santa Maria de Itabira dia 24/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Mara Dalila dos Santos Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mara Dalila dos Santos Costa quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo participação da 6a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Santa Maria de Itabira dia 24/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Lídia de Matos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lídia de Matos Santos quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo participação da 6a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Santa Maria de Itabira dia 24/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marli Azevedo de Amorim Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo participação da 6a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Santa Maria de Itabira dia 24/03/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 17/03/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social relativo transporte de carentes p/ entrevista para aposentadoria rural em Belo no dia 06/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de servidor p/ reunião em Nova Era no dia 02/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social relativo viagem a Belo Horizonte no dia 11/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 06/03/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 05/03/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 12/03/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 24/03/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 25/03/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 02/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 10/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 16/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 18/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 20/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 23/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 27/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/03/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Ação Social, no dia 04/03/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/03/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 31/03/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/03/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde, no dia 26/03/2.015 em Belo Horizonte, relativo transporte de usuários da saúde para exame médico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/03/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde, no dia 09/03/2.015 em Belo Horizonte, relativo transporte de usuários da saúde para exame médico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/03/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde, no dia 11/03/2.015 em Belo Horizonte, relativo transporte de usuários da saúde para exame médico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/03/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - a serviço da Secretaria de Administração em viagem a Belo Horizonte no dia 31/03/2.015. |
Total das liquidações: | 1.380,00 |