Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/02/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Haide Ermelinda Dias Duarte Bretas Procópio quando a serviço da Scretaria de Educação relativo capacitação de coordenadores e orientadores do PNAIC, no dia 25/02/2015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/02/2015 | Valor: 210,00 |
Credor: Gesmair Geralda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gesmair Geralda da Silva quando a serviço da Scretaria de Educação relativo capacitação de coordenadores e orientadores do PNAIC, nos dias 25/02 a 27/02/2015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/02/2015 | Valor: 210,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Scretaria de Educação relativo capacitação de coordenadores e orientadores do PNAIC, nos dias 25/02 a 27/02/2015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/02/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Weliton Araujo Cassemiro quando a serviço da Secretaria de Transporte p/ "buscar" onibus OPK 0838 em oficina, em Coronel Fabriciano no dia 04/02/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/02/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte relativo transporte de computadores para a Escola Estadual Luiza dos Santos Ferreira no dia 10/02/2.015 em Nova Era. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de professores para curso de capacitação em Belo Horizonte no dia 25/02/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 03/02/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 27/02/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 04/02/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/02/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 10/02/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 06/02/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/02/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 11/02/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/02/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos no dia 02/02/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2015 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 26/02/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/02/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - a serviço da Secretaria de Administração em viagem a Belo Horizonte no dia 03/02/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/02/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos no dia 09/02/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/02/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Transporte, no dia 11/02/2.015 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/02/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos no dia 12/02/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/02/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos no dia 20/02/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/02/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos no dia 24/02/2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/02/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - transporte de professores em curso do PNAIC no dia 27/02/2.015 em Belo Horizonte. |
Total das liquidações: | 1.350,00 |