Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Wanessa Pena Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wanessa Pena Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo capacitação em Santa Maria de Itabira no dia 28/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Mara Dalila dos Santos Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mara Dalila dos Santos Costa quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo capacitação em Santa Maria de Itabira no dia 28/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Lídia de Matos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lídia de Matos Santos quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo capacitação em Santa Maria de Itabira no dia 28/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marli Azevedo de Amorim Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo capacitação em Santa Maria de Itabira no dia 28/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Transporte em viagem Belo Horizonte no dia 28/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Transporte em viagem Belo Horizonte no dia 24/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de Almeida Leite Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo reunião do Conselho de Secretários do Consórcio Intermunicipal Aliança, no dia 23/07/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta Administração relativo reunião sobre o Consórcio Intermunicipal Aliança p/ Saúde, no dia 23/07/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Lídia de Matos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lídia de Matos Santos quando a serviço do Conselho Tutelar deste município em depoimento na Policia Civil em Santa Maria de Itabira no dia 10/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Wanessa Pena Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wanessa Pena Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município em depoimento na Policia Civil em Santa Maria de Itabira no dia 10/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César Ferreira Madureira quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 07/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Weliton Araujo Cassemiro quando a serviço desta municipalidade relativo retirada de micro onibus da oficina, em Belo Horizonte no dia 04/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Ipatinga no dia 04/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araujo quando a serviço da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, em viagem a Belo Horizonte no dia 04/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2014 | Valor: 225,00 |
Credor: Tâmara Karoline dos Santos Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Tâmara Karoline dos Santos Ferreira quando em treinamento de campo, no Programa de Controle da Esquistossomose e Programa de Controle da Doença de Chagas, nos dias 28/07 a 01/08 em Bela Vista de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2014 | Valor: 225,00 |
Credor: Elizângela Carla Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizângela Carla Dias quando em treinamento de campo, no Programa de Controle da Esquistossomose e Programa de Controle da Doença de Chagas, nos dias 28/07 a 01/08 em Bela Vista de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta/exame médico em Belo Horizonte no dia 01/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2014 | Valor: 105,00 |
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica nos dias 08/07, 09/07 e 10/07/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2014 | Valor: 105,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horioznte nos dias 07/07, 09/07 e 11/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta/exame médico em Belo Horizonte no dia 03/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/07/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 14/07/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horioznte nos dias 15/07 e 16/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica nos dias 16/07 e 18/07/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/07/2014 | Valor: 105,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horioznte nos dias 22/07, 28/07 e 29/07/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2014 | Valor: 105,00 |
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica nos dias 21, 23 e 25/07/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Katia Darleny de Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Katia Darleny de Siqueira quando a serviço do CRAS junto à Secretaria de Mun. Ação Social relativo capacitação em parceria com a Anglo e Terra dos Homens em Santa Maria de Itabira nos dias 21 e 22/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica nos dias 31/07/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte do Prefeito p/ assinatura de convênio na Cidade Aministrativa, em Belo Horizonte no dia 23/07/2014. |
Total das liquidações: | 1.750,00 |