Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo transporte de servidor em reunião no dia 30/10/2014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo transporte de servidores em reunião no dia 28/10/2014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Haidê Ermelinda Dias D B Procópio quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação nos dias 27 e 28/10 em Belo Horizonte p/ o Encontro de Capacitação Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: Atila da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Atila da Silva Souza quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo participação em capacitação p/ manejo clínico de paciente com chikungunya em Belo Horizonte no dia 21/10/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Katia Darleny de Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Katia Darleny de Siqueira quando a serviço do CRAS junto à Secretaria de Mun. Ação Social relativo realização de atividades no asilo em Santa Maria de Itabira no dia 15/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Mara Dalila dos Santos Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mara Dalila dos Santos Costa quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo capacitação em Santa Maria de Itabira no dia 14/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Candido quando a serviço do Gabinete do Prefeito p/ buscar caixa de música em Belo Horizonte no dia 09/10/2.014 para realização do projeto Sexta Dançante, organizada pela equipe do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Julio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Educação em viagem a Belo Horizonte no dia 03/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 01/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSE GERALDO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Geraldo Batista quando a serviço desta Administração relativo reunião junto a Cemig, no dia 02/10/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta Administração relativo reunião junto a Cemig, no dia 02/10/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social relativo transporte de pessoas p/ emissão de RG no dia 01/10/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: Jaqueline Gonçalves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diaria de viagem de Jaqueline Gonçalves de Oliveira quando a Serviço da Secretaria de Saúde relativo capacitação no SIGAF - Assistência Farmacêutica, realizado no dia 02/10/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo transporte de servodoras p/ reunião pedagógica - PIP, no dia 28/07/2014 em João Monlevade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Vera Maria de Sá Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vera Maria de Sá Oliveira quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo reunião pedagógica - PIP, no dia 28/07/2014 em João Monlevade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo reunião pedagógica - PIP, no dia 28/07/2014 em João Monlevade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação no dia 27/07 e 28/07 relativo transporte de servidores quando em capacitação em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo transporte de servidores p/ reunião em Nova Era no dia 17/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo capacitação SIMAVE em Nova Era no dia 17/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo capacitação SIMAVE em Nova Era no dia 17/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Transporte relativo transporte de alunos da rede estadual para excursão em Belo Horizonte no dia 02/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para exames/consulta médica nos dias 07/10, 13/10 e 17/10/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2014 | Valor: 294,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo capacitação PNAIC em Belo Horizonte nos dias 27/10 a 30/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Transporte relativo transporte de alunos da rede estadual para excursão em Belo Horizonte no dia 08/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para exames/consulta médica nos dias 22/10, 27/10 e 29/10/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários p/ consulta médica e/ou exames em Belo Horizonte nos dias 15/10, 23/10 e 30/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Wanessa Pena Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wanessa Pena Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo curso de capacitação em Santa Maria de Itabira no dia 14/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marli Azevedo de Amorim Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo curso de capacitação em Santa Maria de Itabira no dia 14/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Lídia de Matos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lídia de Matos Santos quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo curso de capacitação em Santa Maria de Itabira no dia 14/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: Daise de Alvarenga Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daise de Alvarenga Duarte quando a serviço do CRAS junto à Secretaria de Mun. Ação Social relativo viagem a Belo Horizonte no dia 01/10/2014 p/ acompanhar pessoas na emissão de RG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/10/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta em Belo Horizonte nos dias 07/10, 08/10 e 10/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/10/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Administração em Belo Horizonte nos dias 15/10, 22/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Educação em Belo Horizonte no dia 27/10/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Ação Social em viagem a Belo Horizonte no dia 30/10/2.014. |
Total das liquidações: | 2.268,00 |