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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 315,00
Nº do documento: 850.103 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.007 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: JOSE GERALDO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.008 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: Delma Cristina Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.104 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.104 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.011 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.009 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.009 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.009 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.009 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.009 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.009 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.006 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.412 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: 850.103 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.010 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.009 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 1.965,00