Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:32:37

Câmara Municipal de Cristina

Câmara Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: SANDRA DE CASTRO FERRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 868.958.346-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 72,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 46,80
Nº do documento: 050987 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE NOTAS - CRISTINA / MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.417.498/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 619,50
Nº do documento: 050988 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: LIA MARA FERRAZ MORENO CAMISOTE
CPF credor / CNPJ credor: 39.284.505/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ALT INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 481,59
Nº do documento: 050986 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: MARIA APARECIDA RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CASA DO EXTINTOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.822.374/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: 050985 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: MARCO AURELIO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.579.898/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 76,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ALT INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.374,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.349,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.748,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.716,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.163,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.921,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.422,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.859,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.838,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.334,18
Nº do documento: 050990 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.353,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.775,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.492,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.759,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.559,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.531,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.830,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 213,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 51,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TIM S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0020-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 257,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 71.146,59