Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:32:37

Câmara Municipal de Cristina

Câmara Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 18,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 14,00
Nº do documento: 050663 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 050622 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ANTONIO JOSE MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 442,00
Nº do documento: 050625 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 40,55
Nº do documento: 050618 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 86,01
Nº do documento: 050627 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec)
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 000014 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec)
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 050623 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSÉ VICTOR DOS REIS JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.255.540/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 050624 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.185/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 050626 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JORNAL PANORAMA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 050616 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.025,00
Nº do documento: 050628 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ILUMINAS BOUTIQUE DOS LUTRES
CPF credor / CNPJ credor: 02.990.920/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 050616 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 16.519,60
Nº do documento: 050662 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ELTON RAMIRES PEREIRA 04227010683
CPF credor / CNPJ credor: 15.231.892/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 648,00
Nº do documento: 650617 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 050640 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 77,99
Nº do documento: 050627 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec)
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 050664 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.059,69
Nº do documento: 050639 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 3.762,00
Nº do documento: 050639 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.836,46
Nº do documento: 050631 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 4.465,81
Nº do documento: 050630 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 3.060,00
Nº do documento: 050631 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 866,25
Nº do documento: 050632 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 6.061,46
Nº do documento: 050630 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.729,00
Nº do documento: 050633 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.703,10
Nº do documento: 050635 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 4.840,19
Nº do documento: 050636 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 050634 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 665,00
Nº do documento: 050621 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 146,26
Nº do documento: 050620 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 354,44
Nº do documento: 050619 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: 050661 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TIM NORDESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 61.701,98