Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:32:37
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 18,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: 050663 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 050622 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 442,00 | |
Nº do documento: 050625 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 40,55 | |
Nº do documento: 050618 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 86,01 | |
Nº do documento: 050627 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 000014 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 050623 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOSÉ VICTOR DOS REIS JÚNIOR - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.255.540/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: 050624 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.185/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 050626 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 050616 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.025,00 | |
Nº do documento: 050628 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ILUMINAS BOUTIQUE DOS LUTRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.990.920/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 050616 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 16.519,60 | |
Nº do documento: 050662 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ELTON RAMIRES PEREIRA 04227010683 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.231.892/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 650617 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 050640 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: 050627 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 050664 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 2.059,69 | |
Nº do documento: 050639 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 3.762,00 | |
Nº do documento: 050639 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.836,46 | |
Nº do documento: 050631 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 4.465,81 | |
Nº do documento: 050630 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 3.060,00 | |
Nº do documento: 050631 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 866,25 | |
Nº do documento: 050632 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 6.061,46 | |
Nº do documento: 050630 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.729,00 | |
Nº do documento: 050633 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.703,10 | |
Nº do documento: 050635 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 4.840,19 | |
Nº do documento: 050636 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 050634 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: 050621 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 146,26 | |
Nº do documento: 050620 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 354,44 | |
Nº do documento: 050619 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 050661 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TIM NORDESTE S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 61.701,98 |