Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:32:37
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 18,17 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Cobrança de Tarifa Adicional de Cheque. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 14,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Cobrança de TED para transferência entre Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 111,68 |
Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Reembolso de despesa com viagem a cidade de Belo Horizonte, juntamente com os vereadores Sidnei Antonio Pinto e Miguel Carlos Rodrigues, para tratar de assunto de interesse do município, conforme Relatório de Viagem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 47,50 |
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso de despesas com alimentação em viagem as cidades de Itajubá e Pouso Alegre para retirada de liminárias e carimbos para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 543,50 |
Credor: EDNA CARVALHO DE FARIA 86896458615 | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.145.330/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Execução de Servicos de Bifê em Homenagem "Comenda Delfim Moreira" a ser realizada no dia 14/06/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 9.000,00 |
Credor: ELTON RAMIRES PEREIRA 04227010683 | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.231.892/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: Contratação de serviço de mão de obra para conserto do telhado e pintura interna e externa de todo o prédio da Câmara Municipal e seu anexo (Material Incluso), conforme Termo Aditivo 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: BANDA ANTONIO DE FREITAS CARVALHO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.259/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Execução de Apresentação Musical da Banda Antônio de Freitas Carvalho na Câmara Municipal de Cristina na reunião da AVEMAG no dia 07/06/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 24,80 |
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de 04 rodos para manutenção do serviço de limpeza da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 136,13 |
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de pó de café e achocolatado para manutenção dos serviços da copa da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Adiantamento de Viagem a cidade de Belo Horizonte, juntamente com os vereadores Sidnei Antonio Pinto e Miguel Carlos Rodrigues, para tratar de assuntos de interesse do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 442,00 |
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de 19 Carimbos para uso da Secretaria e Jurídico da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 40,55 |
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA RETIRADA DE PLACAS DE HOMENAGENS E ORÇAMENTO DE CARIMBOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 2.850,00 |
Credor: ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.185/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Execução de Servicos de Bifê - Café e Almoço - em Recepção dos Vereadores da 91a Reunião Ordinária da AVEMAG, a ser realizado no dia 07/06/2014 na sede da Câmara Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.280,00 |
Credor: JORNAL PANORAMA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Execução de Cobertura e Divulgação em evento de Reunião da Avemag a ser realizado na sede da Câmara Municipal no dia 31/05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.025,00 |
Credor: ILUMINAS BOUTIQUE DOS LUTRES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.990.920/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de Plafonier e Arandela para manutenção das luminárias externas na fachada da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 86,01 |
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: FORNECIMENTO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM / CORSA SEDAN JOY 1.8 , PLACA: HMN-5983 , ANO: 2006 , RENAVAM: 902629000 , CHASSIS: 9BGXL19G07B189504 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: JOSÉ VICTOR DOS REIS JÚNIOR - ME | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.255.540/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Execução de Fotocópias para uso da Secretaria, Jurídico e Contabilidade da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2014 | Valor: 125,00 |
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: FORNECIMENTO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM / CORSA SEDAN JOY 1.8 , PLACA: HMN-5983 , ANO: 2006 , RENAVAM: 902629000 , CHASSIS: 9BGXL19G07B189504 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2014 | Valor: 16.519,60 |
Credor: ELTON RAMIRES PEREIRA 04227010683 | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.231.892/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: Contratação de serviço de mão de obra para conserto do telhado e pintura interna e externa de todo o prédio da Câmara Municipal e seu anexo (Material Incluso). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2014 | Valor: 648,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE 12 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME RESOLUÇÂO NR. 05/2005 E LEI MUNICIPAL NR. 1.620/98 , RELATIVO AOS MESES DE 04 A 06/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Execução de Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 2.059,69 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 3.762,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 6.302,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO JUNHO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 3.060,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 15.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.900,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2014 | Valor: 665,00 |
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SIMBÓLICA À AVEMAG (ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES) , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO 001/2014 FIRMADO ENTRE AS PARTES . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2014 | Valor: 146,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (Identificador nr. 03146537 - Cód.Cliente: 7005629317) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2014 | Valor: 354,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE No. (35) 3281-1993 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/06/2014 | Valor: 77,99 |
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM / CORSA SEDAN JOY 1.8 , PLACA: HMN-5983 , ANO: 2006 , RENAVAM: 902629000 , CHASSIS: 9BGXL19G07B189504 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/06/2014 | Valor: 66,00 |
Credor: TIM NORDESTE S.A. | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR N. (35) 9144-3733 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/06/2014 | Valor: 1.800,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Serviços de Consultoria e Assessoria na área Contábil conforme Contrato firmado entre as partes para o Exercício de 2014. |
Total das liquidações: | 71.605,59 |