Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: Rosilania Aparecida Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.653.846-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.895-5 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: Sandra Gomes de Souza Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.933.976-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.895-5 | ||
Credor: Rayane Vieira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.930.156-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: GREIZIANO ODILON JOSÉ MELO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.253.786-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: JÉSSICA MOREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.443.726-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: LETÍCIA LUÍZA DIAS NAZARÉ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.970.266-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: Julia Marcia dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.651.136-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: Helen Rouse dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.470.106-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: PAULO ROBERTO PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 237,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Fabio vinicius da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 129,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 621,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: Guilherme Magalhães Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 337,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 337,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441-9 | Conta: 71.010-5 | ||
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 636,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: Carlindo Alves Costa Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 106,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 432,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: MAURO DE OLIVEIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.186-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 719,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.895-5 | ||
Credor: Charles Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
Credor: DIVA SANTOS LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 211,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 448,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
Credor: Jhonny Felix de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Rosimar Natalina dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.817.466-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Debora Natalia Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 91,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 237,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 567,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Bruno Fernando Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Edvaldo Campos da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 333,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 267,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Pascoal Moreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 58,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 8.877,50 |